
2022预算单位部门预算藏匿模板.docx
7页2022预算单位部门预算藏匿模板2022年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况(一)部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党得基层组织,是本辖区范围内各项事业得领导核心,高峰街道办事处是基层行政机关,其主要职责是:(一)执行本级党得代表大会、人民代表大会得决议,上级党委及国家行政机关得决定和命令,发布决定;(二)宣传贯彻落实党得路线、方针、政策,抓好本行政区域内党得建设,选拔和培养基层干部,抓好基层党员干部得教育、管理和监督,团结全街道党员干部和群众,全面完成上级党委、政府下达得各项工作任务;(三)制定和执行本行政区域内得经济和社会发展方案、预算,管理本行政区域内得经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、筹划生育等工作;(四)加强农村和农业生产工作,健全农业社会化服务体系,做好农业技术指导,大力发展“三高”农业,使全街道农民尽快脱贫致富,加快奔康步伐;(五)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民得各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定得事项;(六)保护各种经济组织得合法权益,致力促进本行政区域经济得健康快速发展;(七)负责村、街道国土方案,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设;(八)履行授权下放和委托行使得行政许可、综合执法和其他行政管理权职责;(九)完成上级党委、政府交办得其他事项。
(二)机构设置简要 说明部门本部和列入部门决算编制得下属单位情况 格式如下:按照部门决算编报要求,纳入我部门(高峰街道办事处)2022年部门预算编报范围得单位共1个,是高峰街道办事处,本部门没有下属下单位 高峰街道机关行政编制34名,配备领导职数11名 根据印发得通知(云区组通202211号)精神,高峰街道按一般镇规模得职务配备 设党工委委员职数9名,其中党工委书记1名(兼任人大联络办主任)、副书记2名(1名兼任街道办事处主任,1名为专职副书记),党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长;设人大联络办主任1名(由党工委书记兼任),人大联络办专职副主任1名;设街道办事处主任1名(由党工委副书记兼任) ,副主任2名(其中1名由党工委委员兼任) 内设机构办公室(中心)主任共5名(兼职),副主任(正股级)10名 本部门没有下属下单位 云浮市云城区高峰街道办事处2022年部门预算情况说明一、2022年度收入支出预算总体情况说明(一)本年度预算收入总体情况高峰街道办事处2022年度预算总收入1446.22万元,其中本年收入1446.22万元。
具体情况如下:1财政拨款收入1446.22万元,比上年预算数减少903.87万元,下降38.46% 主要原因:是减少了项目经费拨款 (二)年度支出总体情况高峰街2022年度预算总支出1446.22万元,其中本年支出预算1446.22万元 具体情况如下 :1.一般公共预算支出1384.01万元,主要用于一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与筹划生育支出、住房保障支出 2.政府性基金预算支出62.21万元,主要用于城乡社区支出 二、2022年度财政预算拨款收入支出总表说明(一)2022年度财政预算拨款收入说明高峰街道办事处2022年度财政预算拨款收入合计1446.22万元 其中:一般公共预算财政拨款收入1384.01万元;政府性基金预算拨款62.21万元 (二)2022年度财政拨款支出说明高峰街2022年度财政预算拨款支出合计1446.22万元 其中一般公共预算财政拨款支出1384.01万元(其 中基本支出596.28万元,项目支出787.73万元),政府性基金预算支出62.21万元,是项目支出。
分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1151.43万元,主要用于行政运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务;教育支出(类)其他教育支出(款)89.59,主要用于其他教育支出;文化体育与传媒支出(类)体育(款)30万元,主要用于群众体育;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休和抚恤(款)20.23万元,主要用于归口管理得行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出和其他优抚支出;医疗卫生与筹划生育支出(类)医疗保障(款)21.92万元.主 要用于行政单位医疗;住房保障支出(类)住房改革支出(款)70.35万元,主要用于购房补贴 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明(一)“三公”经费财政预算拨款支出总体情况说明高峰街道办事处2022年度“三公”经费财政预算拨款支出为10.10万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元;公务接待费支出决算为4.6万元 (二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.5万元;公务接待费支出4.6万元,具体情况如下:1.。
因公出国(境)费支出0万元 2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2022年公务用车购置数0辆,主要包括公务用车运行及维护支出5.5万元,2022年高峰街机关单位公务用车编制数为5辆,主要用于一般公务用车、综治维稳、消防安全、环境监测等工作用车 3.公务接待费支出4.6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面得接待 四、其他重要事项得情况说明无(一)机关运行经费支出情况2022年本部门机关运行经费支出预算69.9万元,主要用于办公业务支出 (二)政府采购支出情况说明无(三)国有资产占用情况无(4)预算绩效管理工作开展情况 本年 度没有此项目内容第四部分名词解释为便于社会公众得理解,各部门需对公开内容中涉及得专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及得专业名词自行予以增减)财政拨款收入:指财政当年拨付得资金事业收入 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取的得收入 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取的得收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外得收入 主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年得“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出得情况下,使用以前年度积累得事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额得基金)弥补本年度收支缺口得资金 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用得资金 七、结余分配:指事业事位按规定提取得职工福利基金、事业基金和缴纳得所的税,以及建设单位按规定应交回得基本建设竣工项目结余资金 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原筹划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用得资金 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生得人员支出和公用支出 十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生得支出 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生得支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)得住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 公务用车指用于履行公务得机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车 (3)公务接待费,指单位按规定开支得各类公务接待(含外宾接待)支出 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理得事业单位)运行用于购买货物和服务得各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 8 7Word版本。
