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审计业务银行询证函(通用格式)会计司最新.pdf

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  • 卖家[上传人]:桔****
  • 文档编号:573487059
  • 上传时间:2024-08-14
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    • 1 / 7 附件 1 审计业务银行询证函(通用格式) 编号: ××(银行) : 本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度 (或期间) 的财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求, 应当询证本公司与贵行相关的信息下列第 1-14 项信息出自本公司的记录: (1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章; (2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下: 回函地址: 联系人: : : 邮编: 电子: 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用 截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下: 1.银行存款 账户 名称 银行 账号 币种 利率 账户类型 余额 起止日期 是否用于担保或存在其他使用限制 备注 除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款 注: “起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样; “账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。

      2.银行借款 2 / 7 借款人 名称 银行 账号 币种 余额 借款 日期 到期 日期 利率 抵(质)押品/ 担保人 备注 除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款 注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明 3.自年月日起至年月日期间内注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户 4.本公司作为贷款方的委托贷款 账户 名称 银行 账号 资金 借入方 币种 利率 余额 贷款起止 日期 备注 除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款 注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明 5.本公司作为借款方的委托贷款 账户 名称 银行 账号 资金 借出方 币种 利率 余额 贷款起止 日期 备注 除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款 注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明 3 / 7 6.担保(包括保函) (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 被担保人 担保 方式 担保 余额 担保 到期日 担保合同编号 备注 除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

      注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保 7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票 承兑银行名称 结算账户账号 票面金额 出票日 到期日 除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票 8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 商业汇 票 付款人 名称 承兑人 名称 票面 金额 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现 净额 被担保人 担保方式 担保 金额 担保 到期日 担保合同编号 备注 4 / 7 除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票 9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票 商业汇票 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票 10.本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 信用证 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 除上述列示的不可撤销信用证外, 本公司并无由贵行开具的、 未履行完毕的其他不可撤销信用证。

      11.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约 类 别 合约 买卖 币种 未履行的 合约买卖金额 汇率 交收日期 贵行卖予本公司 本公司卖予贵行 除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约 12.本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额 5 / 7 除上述列示的有价证券或其他产权文件外, 本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或其他产权文件 13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品 产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 除上述列示的银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品 14.其他 注: 此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项, 如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等 (预留印鉴) 年 月 日 经办人: 职 务: 电 话: 以下由被询证银行填列 结论: 6 / 7 经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。

      特此函复 年 月 日 经办人: 职务: : 复核人: 职务: : (银行盖章) 经本行核对,存在以下不符之处 年 月 日 经办人: 职务: : 复核人: 职务: : (银行盖章) 说明: 1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格某,仅用于注册会计师审计目的 7 / 7 2.注册会计师可根据审计的需要, 从本函所列第 1-14 项中选择所需询证的项目,对于不适用的项目,应当将该项目中的表格用斜线划掉 3.本函应由被审计单位加盖骑缝章。

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