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区审计局2022年工作总结及2022年工作思路.docx

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  • 上传时间:2022-02-13
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    • 本文格式为Word版,下载可任意编辑区审计局2022年工作总结及2022年工作思路 2022年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学进展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,专心履行审计监视职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关切的问题开展审计监视,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政创办,优化经济进展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务 一、全年主要工作目标完成处境 2022年我局审计工程市审计局考核指标为25项(区考核为26项) 预计至12月底可以完成审计工程32项,其中:财政预算执行和决算审计4项,财政财务收支审计3项,领导干部经济责任审计13项,专项资金审计调查9项,固定资产投资审计3项完成市审计局下达年度任务指标的128%,完成区下达年度任务指标的123%,同时对柴桥街道养志村危房改造举行跟踪审计审计金额为681175.62万元,查处违规资金7168.49万元,管理不模范资金37374.03万元,损失滥用资金70万元,其中:应上交财政347.27万元,应裁减财政拨款3780.83万元,应归恢复资金渠道2022.93万元。

      二、主要工作处境 (一)审计监视力度进一步加 1、财政审计进一步深化 在对本级预算执行处境审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为根基,加强对财政资金的监视,提防模范财政收支行为,优化财政支出布局,促进财政资金更加合理、有效地使用,裁减损失滥用今年以来分别对**区、开发区2022年度财政预算执行和其他财政收支处境和白峰镇、小港街道的财政决算举行了审计,重点对预算调配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监视,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延迟审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根基教导经费和水利创办资金纳入审计范围通过审计,察觉片面应上缴入库的资金未实时入库,片面土地出让金未实时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未实时清理,部门细化预算编制和审核工作的切实性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高 2、加对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促举行政事业单位财务管理水平的提高。

      今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支举行了审计从审计处境看,察觉存在资产疏于管理; 财务管理和帐户处理不模范,往来款项结算、清理不实时,奖金福利未按规定报批和未缴调理基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题通过审计,透露了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值 3、领导干部经济责任审计工作进一步推进今年来,分别对区建筑工务局原局长、区民政局局长、区府办公室主任、区劳动与社会保障局局长、区文体局局长、区贸易与粮食局局长、区总工会主席、白峰镇原镇长、区计生局局长、区播送电视中心主任、区水利局局长、区发改局局长、小港街道原主任等13名领导干部举行了经济责任审计审计察觉片面单位对财产、资金的管理使用不模范,往来款项没有实时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位购买物资未按规定实施政府购买等问题通过审计,促进了财务核算的模范和相关制度的建立和完善,巩固了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监视,为区委管理、评价和考核使用干部服务 4、加强了专项资金审计调查工作。

      全年共完成专项审计调查工程9项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利创办资金、根基教导经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营工程资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查根本摸清了上述资金归集、管理和使用处境通过审计调查,透露了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计观法和建议,促进被审计单位进一步完善制度,模范管理,防范风险,确保资金安好运作同时,也为领导机关供给了决策依据 5、政府投资工程竣工决算审计重点突出今年以来主要开展了区曼哈顿商业广场创办工程、霞浦化工园污水泵站及压力管工程创办工程、329国道陈华至白峰段及沿海中线**段创办工程竣工决算审计(该工程前正在审计实施中,争取年内终止)区曼哈顿商业广场创办工程和329国道陈华至白峰段及沿海中线**段创办工程是我区政府投资基建的重点工程,在审计中我们做好跟踪工作,全力透露工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,肃穆查处高估冒算、虚报工程量、损失滥用等问题,对施工现场工程量签证真实性举行了严格核对同时,在曼哈顿商业广场工程审计中积极合作区纪检监察部门查处该工程工程在物资购买过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。

      审计人员还撰写了《对根本创办施工过程中签证单的管理和监视亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“**之窗”上刊载 (二)加强内部审计工作在对去年的内审工作举行了总结的根基上,制订了2022年度内审工作筹划,成立了**区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作阅历分会领导能够深入一线了解处境,并能加强指导,建立了内审考核制度根据市内部审计协会的会议精神,专心做好了传达学习结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员举行业务后续培训和上岗培训二批15人次通过培训,内审人员业务水平和工作才能得到了进一步的提高建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作 (三)加强审计宣传工作专心学习贯彻修订后的《审计法》,明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容积极开展新《审计法》的宣传贯彻,5月份在《**新区时刊》和**电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语,在电视上作了《审计法》的宣传,并专心开展了《审计法》学识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计学识竞赛卷1400份,审计法单行本300册,做到了家喻户晓。

      重视审计信息的应用,全年共撰写和选录各类信息399篇,其中:审计信息93篇(录用59篇,其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊载,1篇被市政府信息录用,2篇在市审计局“宁波审计信息”刊载和5篇被区政府列入“要事摘编”,4篇被区委信息通报),网络媒体信息306篇审计成果得到了进一步运用,为领导决算供给依据,使社会上更多的人关切和支持审计工作 (四)审计队伍创办进一步加强 一是专心组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规,组织党员学习党章和“两个条例”,加强审计人员培训工作,年度内共有60人次加入上级审计机关各类培训,领先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动,以人为本,树立和巩固了“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识”积极做好“结对帮扶”和 “慈善一日捐”工作 二是相关规章制度进一步完善今年制订和完善了《**区审计局2022年目标管理考核暂行手段》、《2022年信息工作目标考核手段》、《**区审计局财务管理制度》、《宁波市**区(开发区)审计结果公告手段(试行)》、《审计机关审计工程质量操纵手段(试行)实施观法》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关模范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步模范。

      三是加强廉政创办,保持审计机关良好形象专心组织全体人员学习党风廉政创办有关规定和“审计”八不准“纪律”,制订了《2022年党风廉政创办工作及责任》、《2022年普法教导依法治理工作实施观法》、《**区审计局行政执法责任制实施方案》等,还特意邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政创办案例教导课,局领导不定期对廉政创办处境举行分析研究,采取责任到人,专心开展了谈心活动同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动,有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”通过学习教导和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步巩固,在审计工作中谢绝和退回礼券3000元,拒贿却礼的处境时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象 三、存在的困难与问题 一是审计气力与审计任务之间的冲突对比突出,尤其是根本创办投资工程审计和领导干部经济责任审计中的冲突更为明显二是审计抉择和审计观法的落实还存在确定的差距,片面基建审计的资料供给滞后在审计回访中,有少数被审计单位对审计抉择和审计观法尚未能真正落实审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步伐迈得不够三是内部审计工作有待进一步加强与模范,个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

      以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以抑制和解决,也梦想领导和有关部门予以重视与支持 2022年主要工作思路 指导思想:以党的十六和十六届六中全会精神为指导, 坚持科学进展观,专心履行宪法和法律赋予的职责,持续坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,加强审计队伍创办,依法审计,突出重点,全面监视财政财务收支的真实、合法、效益,为促进**经济社会全面进展,更好地发挥审计的职能作用 总体目标:审计工作以创新为动力,以提高审计成果水平为核心,以加强审计业务管理为根基,以审计队伍创办、审计制度创办为保障,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、模范化和科学化 审计工作的主要筹划目标:审计工程初步筹划安置26项,保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任重点抓好以下几个方面的工作: 一是围绕推进依法行政,持续加对政府部门预算执行的审计力度,促进模范财政财务管理 加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监视的一个重要方面更加是对资金量、有预算资金调配权和下属单位多的部门,要有筹划地举行重点审计,促进模范财政财务管理,合理有效地调配和使用财政资金,依法履行职责,将国家各项方针政策落到实处。

      在强化本级支出审计的同时,要进一步加对转移支付资金的审计力度,深入揭露资金调配不模范,拨付不实时,使用不合规和脱离有效监视等方面的问题,促进建立模范的转移支付制度,保证国家财政政策和宏观调控措施得到专心贯彻落实 二是围绕加强宏观调控,进一步加强政府重投资工程审计在审计过程中,我们提防对该工程创办中存在违法违规问题的审计,留神检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农人征地补偿款等侵害群众利益的问题,严格操纵无概算搞创办和超概算问题的发生,加对创办过程中的商业贿赂的查处力度同时从科学进展观的角度分析评价工程创办效果,促进提高工程的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益留神对照宏观调控政策的重点、方向和力度,检查投资工程是否符合政策取向,管理是否到位,并在实践中积极探索效益审计的新路子 三是围绕维护群众切身利益,强化专项资金审计和审计调查,促进社会和谐稳定进展 要持续贯彻落实“三个代表”重要思想,坚持科学进展观,努力解决涉及群众切身利益的突出问题通过审计监视保证国家政策措施的。

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