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(精品)2019年审计前与客户公司沟通函模板2.docx

3页
  • 卖家[上传人]:管****问
  • 文档编号:114813739
  • 上传时间:2019-11-12
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:17.01KB
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    • 审计前与客户沟通函索引号:WP11140XXX公司XX:您好! 很高兴能为贵公司提供本年度审计服务为了便于我们双方的配合,下文介绍了审计中主要执行的程序及希望贵公司配合的事项,同时亦就审计时间安排与贵公司进行初步沟通  审计中执行的主要程序:                         1. 了解被审计单位及其环境:主要是通过询问、观察等方法,对贵公司的整体环境,包括内部环境及外部环境进行了解并评估重大错报风险,包括舞弊风险;  2. 了解被审计单位的内部控制:主要是通过检查、观察、分析、询问及穿行测试等方法,对贵公司的整体层面的内部控制(如:控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通及对控制的监督)及业务流程层面的内部控制是否存在、设计是否合理及是否执行等情况进行了解;  3. 基于上述的了解,评估重大错报风险,包括舞弊风险;  4. 基于上述风险的评价,制定审计计划;  5. 根据审计计划,执行控制测试(如必要)控制测试涉及的资料及相关岗位包括但不限于财务部人员;  6. 根据控制测试的结果,制定/修订实质性测试的具体计划; 7. 执行具体的实质性测试;  8. 完成现场审计,并就初步审计情况与公司的管理层、治理层进行沟通; 9. 完成审计报告草样;  10. 内部复核程序;  11. 向被审计单位发出审计报告征求意见稿。

      如被审计单位同意改征求意见稿,签字、盖章确认,并同时签署一系列声明书  12. 发出审计报告                                           审计中贵公司需配合准备的资料请参见附件:审计所需资料清单                                        审计组成员及联系方式:                         项目合伙人:                              项目总监(高级经理):                          项目经理(现场负责人):                         助理人员:                                                                     拟安排的预审及年审时间: 预审安排:                                年审安排:如贵公司在对上述资料有所疑问,请不啻与我们联系                                                     顺颂                                    商祺!                                                     会计师事XXX务所(特殊普通合伙)                      二〇一X年XX月XX日    。

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