好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

财务部部分职权运行流程.doc

6页
  • 卖家[上传人]:新**
  • 文档编号:389067224
  • 上传时间:2022-07-03
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:161KB
  • / 6 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 财务部部分职权运行流程1.经费报账流程提供原始票据,票据要求:1、盖有“税务监制”或费报账流监制”等印章的国家认可票据医院认可的“发放表” 等原始有效单据2、票据需经手人、证明人、科室领导三方签字原则上金额超过1000元的需转账)医院财务部会计审核原始票据后,填写现金支出单(登记相关经费本)医院职能部门负责人签字医院财务部负责人签字开支在2000元以内的,由分管副院长签批;2000元以上(包括2000元)先由分管副院长审核签字,再由院长签批 到医院财务部出纳室领款(或转帐)2.票据管理流程3•借款流程图 分管院领导审批 财务部根据各项支出的具体情况进行审核,确定借款金额借款人持已审核的借支单据,先由职能部门负责人签批,再由分管院领导签批超出分管院领导的职权范围,分管院领导签批后,再由院长签批4.基建、药品、材料审批支付程序相关职能部门提供支付基建、药品、材料的相关凭据(发票、入库单、合冋等) ,支付请款单需经办人、职能科室负责人签字审计员审核后,由审计负责人签字1r主管院领导和院长签字1f医院财务部负责人签字1F医院财务部出纳室转帐。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.