
签样管理规定.doc
2页签样管理规定1、目的:规范签样工作, 有效预防产品的批量性不良, 确保产品符合规定的要求, 特制订本规定2、范围:适用于本公司产品实现的各生产工序3、定义:3.1 新产品签样指相关授权人员在产品批量生产前,确认的该型产品的第一件(第一批)合格品,以证实该产品的质量满足客户既定的要求3.2 制程半成品签样 各工序或机器在产品批量中,实施的签样 制程签样涉及标准样、上下限样4、职责:4.1 新产品签样由设计制版中心负责组织, 品质部、市场部(适用时应得到顾客的书面批准)三方共同确认; 4.2 制程半成品签样由品质部负责组织进行,生产相关部门协助5、作业流程5.1 新产品签样客户试机确认合格的样品, 由产品设计工程师共同确认, 签封标准样, 作为该产品的对照样品5.2 制程半成品、成品签样 品质巡检在批量生产中应根据产品制程的实际情况,选取合适的样品进行封样a. 标准样:与新产品签样进行比对,无明显差异b. 上下限样:针对作业现场出现的各类不良,包括颜色、表观等,根据现行质量检验标准与过程控制要求,品质部组织相关人员进行评审(应有设计开发、市场人员参与) ;品质巡检应对评审出的上下极限进行封样,作为合格判定标准。
标准样(合格样)可以只有一种;极限样应依据产品缺陷的类别进行区分,例如:颜色差别样、斑点极限样等 品质巡检应定期对样品进行梳理,根据客户需求的变化与制程现场的问题,随时对样品进行重新确认与重新签样的工作5.3 样品的保管 新产品首件签样由设计制版中心负责妥善保管,作为该产品的标准公司其他部门如需查阅,应办理相应借约手续 制程半成品、成品签样由品质部检验员负责进行保管,作为制程过程中的控制要求,应传达到相应生产作业现场, 生产各工序应按既定要求对产品质量进行控制, 防止不合格品流出公司。












