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企业财务管理表格分析.doc

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  • 卖家[上传人]:夏**
  • 文档编号:499332487
  • 上传时间:2024-02-07
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    • CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对 外审核①审核②审核③审批④下属单位借 款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台播送3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开 支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工 伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明:一、 上表所指“……以下〞均含本数。

      二、 以上单项资金使用系指预算内开支单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支局部占预算内金额的百分比为根底,20%〔含〕以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准三、 审批权限分三类:1. 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见2. 审批:指有关领导经参考“审核〞的意见后进展批准3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案四、 审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)假设遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认CW-CK/BD—03缴款单 编号: 年 月 日 交款单位总计金额〔大写〕百十万千百十元角分摘 要〔收款单位章〕卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。

      CW-CK/BD—09现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额〔大写〕 ¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注:本单由会计室使用并管理CW-CK/BD—05借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金□ 支票□ 支票:借款用途及理由借款金额(大写) ¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(*)备 注 注:本单由会计室使用并管理CW-CK/BD—08支票使用登记薄 年支票银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD—06差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单据 *姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目*数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计〔大写〕 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准财务核准财务审核部门审核注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

      CW-CK/BD—04票据交接清单 编号: 年 月 日 票据票据名称单位〔*〕合计金额百十万千百十元角分 合计:〔大写〕 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室CW-CK/BD—11盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点工程盘点日期盘点人会点人监点人备 注 制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准财务会计部、会计室各留存一。

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