
南阳市公安局.doc
25页南阳市公安局2016年度部门决算目 录第一部分 南阳市公安局概况1、 主要职责2、 部门决算单位构成第二部分 南阳市公安局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 南阳市公安局2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 南阳市公安局概况1、 主要职责1、贯彻落实党和国家关于公安工作法律、法规和方针、政策,部署、指导、监督、检查全市公安工作;2、预防、制止和侦查违法犯罪活动,侦破重大刑事案件、危害国家安全犯罪案件、经济犯罪案件、毒品案件及上级批转的重大案件;3、防范、打击、处置恐怖活动和邪教组织的违法犯罪活动;4、负责全市治安和出入境管理工作,制止危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作5、负责警卫对象和重大活动的安全保卫;负责处置重特大暴力犯罪和群体性突发事件;6、负责全市道路和高速公路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;7、负责公安机关依法承担的刑罚执行工作和对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所管理工作;8、负责监督管理公共信息网络安全监察工作;9、负责全市消防工作;10、承担市委、市政府交办的其他工作。
2、 部门决算单位构成纳入南阳市公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括:(一)内设机构1、警令部2、政治部3、监督部4、警务保障部5、纪委监察室(二)执法勤务机构1、国内安全保卫和反恐怖支队2、治安和出入境管理支队3、犯罪侦查支队4、网络安全和技术侦察支队5、交通管理支队6、监所管理支队7、特殊警务支队(三)公安监管场所、警察训练机构和消防机构1、南阳市公安局看守所2、警察训练支队(市人民警察训练学校)3、公安消防支队(武警现役编制)(四)直属单位1、梅溪派出所2、卧龙岗派出所3、光武派出所4、新华派出所5、仲景派出所6、新区派出所7、高新派出所8、溧河派出所9、龙升派出所10、蒲山派出所11、谢庄派出所12、青华派出所13、红泥湾派出所14、汉冢派出所15、官庄工区派出所16、瓦店派出所17、鸭河工区派出所第二部分南阳市公安局2016年度部门决算表收入支出决算总表.公开01表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入172095.52一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出3337027.47五、附属单位上缴收入5五、教育支出34260六、其他收入61462.98六、科学技术支出355364.037七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3721938.99九、医疗卫生与计划生育支出381837.710十、节能环保支出394011十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出421201.6814十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出481433.3120二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出501585.5822二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计2573558.51本年支出合计5470688.68 用事业基金弥补收支差额26 结余分配55 年初结转和结余275508.82 年末结转和结余568378.652857总计2979067.32总计5879067.32注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010103 机关服务2010104 人大会议2320303 地方政府向国际组织借款付息支出……………………注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况支出决算表公开03表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计 201一般公共服务支出 20101人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 ……………………注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表公开04表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1 一、一般公共服务支出31 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出32 3 三、国防支出33 4 四、公共安全支出34 5 五、教育支出35 6 六、科学技术支出36 7 七、文化体育与传媒支出37 8 八、社会保障和就业支出38 9 九、医疗卫生与计划生育支出39 10 十、节能环保支出40 11 十一、城乡社区支出41 12 十二、农林水支出42 13 十三、交通运输支出43 14 十四、资源勘探信息等支出44 15 十五、商业服务业等支出45 16 十六、金融支出46 17 十七、援助其他地区支出47 18 十八、国土海洋气象等支出48 19 十九、住房保障支出49 20 二十、粮油物资储备支出50 21 二十一、其他支出51 22 二十二、债务还本支出52 23 二十三、债务付息支出53 2454本年收入合计25 本年支出合计55 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款27 57 政府性基金预算财政拨款28 5829 59 总计30 总计60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计 201一般公共服务支出 20101人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2010108 代表工作 2010109 人大信访工作 2010150 事业运行 …………。
