
审计报告格式2.doc
10页内审业务文书格式之一财务收支审计报告关于**** (单位名称)****—*♦♦♦(所审期间)资产负债损益(或财务收支)审计的报告**** (收件人):根据《******审计通知书》(或其他立项依据),审 I十纟且自* * * * * *月* *日至* * * * * *月* *日艮寸****** ( 审I十 单位、审计内容或范围)进行了就地(或送达)审计,我们 的审计工作遵循了中国内部审计准则,现审计工作基本结束 根据《内部审计准则第七号一审计报告》第四条的规定,现 出具如下审计报告:一、 被审计单位基本情况包括被审计单位经营方式、机构设置、人员状况及所执 行的会计制度等二、 关于会计责任和审计责任三、 审计实施情况审计实施情况一般应包括以下内容:1. 审计依据:应说明我们的审计工作是按《内部审计基 本准则》进行的;2. 审计过程的简述:采用的主要方法、步骤等;3. 审计中的特殊情况:如未进行审计的情况、原因,审 计中的阻碍等四、 审计结果(综述)1•总体上概括审计结果如"经审计,****单位表列资产***万元,审计调增(减) **万元,差错率**%;表列负债**万元,审计调增(减)**万 元,差错率**%;表列权益(或损益)**万元,审计调增(减) **万元,差错率**%。
也可用列表的方式反映)2•审计中发现的问题按资产负债损益分类排列,各类中按问题的重要程度或 性质严重程度排列会计核算和管理中的问题单独列在最后五、 审计处理处罚建议针对审计发现的问题提出处理处罚建议如果报告建议 已经决策层同意,则应将此部分改为“审计决定”,也可单独 制发“审计决定”六、 审计评价1•会计信息真实性、合法性评价;2•内控制度建立及执行情况评价主要评价建立基本内 控制度及实际执行情况,重点是评价是否遵守了上级管理层 制订的各项制度和规定七、 审计建议(意见)针对审计中发现的主要问题提出改进内部控制等方面的 建议意见八、 附件:1. 被审计对象的书面意见;2•其他需要说明的事项审计组长(或部门负责人):(报告时间)内审业务文书格式之二经济责任审计报告关于H (单位名称)♦** (被审计人)***♦(所审责 任期间)经济责任审计的报告**** (收件人,应为审计委托人或授权人):根据《******审计通知书》(或其他立项依据),审计组 自* * * * **月**日 至* * * * * *月* *日只寸* * * ( 审j十)彳壬 ****** (被审计单位)*** (职务)期间的经济责任履行情况 进行了就地(或送达)审计。
根据《内部审计准则第七号一 审计报告》第四条的规定,现出具如下审计报告:一、 基本情况1•被审计单位基本情况,包括机构设置、经济规模等;2. 被审计人基本情况,包括任职时间,任期内分管工作 等二、 审计实施过程1•审计的依据:应说明我们的审计是按《内部审计基本 准则》进行的;2•审计过程的简述:采用的重点方法、步骤等;3. 审计中的特殊情况:如未进行审计情况、原因,审计 中的阻碍等三、 审计评价1. 任期内经营目标完成情况;2•任期内主要经济工作业绩情况如实评价经济工作情况,每 一评价用语应有相应证据作支撑,未审计部分不作评价,对于不好 做评价的事项,可采用写实的方法在报告中列示;3•单位遵守财经纪律,内控制度的建立及执行情况;4•遵守有关廉政规定情况四、 审计中发现的问题及处理建议按资产负债损益分类排列,各类中按问题的重要程度或 性质严重程度排列会计核算和管理中的问题单独列在最后 并根据有关规定提出处理建议五、 责任界定根据被审计人的职责分工和发现的问题类别,分别确定被审计人应承担的责任(个人责任、直接责任、领导责任)六、审计意见及建议针对审计中发现的主要问题提出改进内部控制的建议意 见。
七、附件:1.被审计单位和被审计人的书面意见;2 .其他需要说明的事项审计组长(或部门负责人):(报告时间)内审业务文书格式三后续审计报告关于和"(单位名称)后续审计的报告***** (收件人):根据《******后续审计通知书》(或其他立项依据),审 j十组 自* * * * **月**日 至**** * *月* *日只寸****** ( 审j十 单位)进行了后续审计根据《内部审计准则第八号一后续 审计》第十三条的规定,现出具如下审计报告:一、 基本情况1•简述上次审计情况(审计时间、期间、内容、范围)2•上次审计文书号及审计结果(结果中主要应说明需要 纠正和改进的问题,上次审计报告中有时间要求的应同时列 明)二、 审计结果1 •针对上次审计所列需纠正和改进的问题,分别列示各 项纠正和改进措施是否执行,未执行的原因;2. 对审计中发现的已不适宜的纠正和改进措施进行说 明,并提出相应建议;3. 新发现的问题并提出相应建议审计组长(或部门)报告时间内审业务文书格式之四审计通知书关于***** (单位)♦♦♦♦(审计期间)♦♦♦*(审计类型)的审计通知书 XX审(XX年)通字第X号**** (被审计单位):根据(计划或领导安排),组成审计组于***年**月**日 起对你单位**** (审计期间)的**** (审计内容)进行就地 (或报送)审计,必要时将延伸检查相关单位或追溯相关年 度。
请你单位接此通知后于**** (时间)前准备好以下资料 (列示准备资料的清单)并为审计组提供工作条件审计组组长:审计组成员:单位或内审机构公章签章(日期)内审业务文书格式之五审计方案被审计 单位审计类型审计期间审计方式审计组长审计组 成员方案编制 人及时间方案批准 人及时间审 计 方 案 内 容一、 审计目标:二、 审计内容:三、 审计重点及方法:(每类重点应列明相应的审计方法,如存货类资产审计,除列账目检查外,应列采用盘点的方法,并说明盘点的方式及盘点量)四、 审计风险及重要性水平评估五、 审计组成员分工及工作完成时间六、 其他相关内容:内审业务文书格式之六计取证记录被审计单位名称审计事项 (列明所审账、表、科目名称)审计情况或发现的问题:被审计单位意见:被审计单位及经办人签名(签章)(日期)审计人员(签名)复核人员(签名)(日期)内审业务文书格式之七审计汇总记录(底稿)被审计单位名称汇总事项(如少作收入、多计成本等,按类别列)总计金额:1.2.3 (按各科目名称汇总填列)附取证记录份审计结论及处理依据和建议:(由审计组长填列,结论一般 归集到资产、负债、损益)女口:虚增资产或少计负债或多计利润等。
审计组长(签名)(日期)汇总人(签名)复核人(签名)。
