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公司物资采购管理制度与工作流程图.docx

9页
  • 卖家[上传人]:Baige****0346
  • 文档编号:273690723
  • 上传时间:2022-04-06
  • 文档格式:DOCX
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    •     公司物资采购管理制度与工作流程图    公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下:一、采购部门采购范围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品7、其他由总经理批准的采购项目二、办公室采购范围1、办公用品(笔墨纸张、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。

      三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购特此通知,请各部门遵照执行附:采购流程图有限公司二〇一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:总经理执行董事、董事长、审核:财务部制作人:采购经理流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会名单:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:执行董事、董事长、审核:财务部制作人:采购经理流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。

      2、车间请购由生产部统一汇总后上报3、为降低采购成本、如本部门月请购计划不周、漏报项目补充请购单移至次月采购4、紧急采购按照紧急采购程序执行5、请购单必须注明建议或指定型号、规格、材质、厂家品牌等项目6、为节约资金,行政部有权调整压缩日常办公用品的采购量  -全文完-。

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