
高密市机构编制会办公室.doc
17页高密市机构编制委员会办公室2018年部门预算第一部分部门概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成=J第二部分2018年部门预算表一、 部门收支预算总表二、 部门收入预算总表财政拨款收支预算总表一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出情况表 一般公共预算“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表三、 部门支出预算总表四、五、、K、七、八、九、 政府采购预算表=J第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明%1. 预算编制的基本原则和方法%1. 收支预算总体情况%1. 财政拨款收支情况%1. 一般公共预算财政拨款支出预算情况%1. 政府性基金支出预算情况%1. 重要事项说明第四部分名词解释第_部分部门概况一主要职能根据中共潍坊市委办公室、潍坊市人民政府办公室批准 的《高密市人民政府机构改革方案》(办字[2010116号)和中 共高密市委、高密市人民政府印发的《高密市人民政府机构 改革实施意见》(高发[2010]5号),原与高密市人事局合署 的高密市机构编制委员会办公室单独设置,承担高密市机构 编制委员会的日常工作高密市机构编制委员会办公室既是 市委工作部门,也是市政府工作部门,列入市委机构序列。
一) 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革 和机构编制管理的方针政策和法律法规;起草相关规范性文 件;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订 全市机构编制管理政策、制度并监督实施二) 负责全市党政机关,人大、政协、法院、检察院 机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有 关工作;指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制 管理工作三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管 理;拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制 总量控制方案;实施机构编制实名制管理;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的机制四) 拟订市级机关机构改革方案,经批准后组织实施; 审核市级机关主要职责、内部机构和人员编制草案;拟订镇 街机构改革方案,经批准后组织实施;审核副科级以上行政 机构设置和调整事项,并报潍坊市机构编制管理部门审批五) 按照管理权限,审批、审核市级机关机构设置、 职责配置、人员编制、领导职数等事项;审批部门中层科室 设置及中层干部职数配置;协调市级机关各部门之间和市级 机关各部门与各镇街区之间职责分工六) 推进全市事业单位管理体制改革,拟订事业单位 分类改革政策并组织实施;审核事业单位分类改革方案;根 据上级事业单位编制标准,核定事业单位编制;按照管理权 限,审批、审核事业单位机构设置、职责配置、经费来源、 人员编制、领导职数等事项;审核副科级以上事业单位设立、 调整立项计划,并报潍坊市机构编制管理部门审核备案。
七) 监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制 度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实 情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反 机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制 违法违纪行为八) 加强人员编制计划管理审核报批全市机关事业 单位年度人员编制计划;审批市直各部门、各事业单位的日 常人员编制计划;指导各项人员编制计划的实施工作九) 贯彻上级关于事业单位登记管理实施办法并组织 实施,依法对全市事业单位进行登记管理;拟订事业单位考 核管理实施细则并监督执行十)负责全市机构编制统计工作;根据上级部署,建 立健全市机构编制信息化管理体系;征集和分析全市机构编 制信息动态,及时向市委、市政府和市机构编制委员会提出 合理的意见和建议,不断推动全市经济和社会又好又快发 展十一)负责本办及所属单位的安全生产监管和维护稳 定工作十二)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的 其他事项二 部门预算单位构成纳入高密市机构编制委员会办公室2018年部门预算编制范 围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1高密市机构编制委员会办公室第二部分2018年部门预算表部门收支预算总表收 入支 出项 目预算数项 目预算数―、财政拨款1,783,575. 13一般公共服务支出1,783,575. 13经费拨款1,783,575. 13政府办公厅(室)及相关机构事务100, 000. 00纳入预算管理的行政性收费安排的拨款一般行政管理事务100, 000. 00罚没收入安排的拨款党委办公厅(室)及相关机构事务247, 200. 00国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款一般行政管理事务247, 200. 00纳入预算管理的其他收入安排的拨款其他共产党事务支出1,436, 375. 13纳入预算管理的政府性基金安排的拨款行政运行1, 436, 375. 13上级转移支付财政专户管理资金二、其他收入本年收入合计1,783,575. 13本年支出合计1,783,575. 13三、上级补助收入对附属单位补助支出四、附属单位上缴收入上缴上级支出五、上年结转结转下年地方水利建设基金调剂支出收 入 总 计1,783,575. 13支出总计1,783,575. 13部门收入预算总表单位:元总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性基金 预算财政专户管 理资金经费拨款纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款罚没收入安 排的拨款国有资源(资 产)有偿使用 收入安排的拨 款纳入预算管理 的其他收入安 排的拨款上级转移支付1, 783, 575. 131, 783, 575. 131, 783, 575. 130. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00部门支出预算总表单位:元科目编码科目名称总计基本支出项目支出类款项1,783, 575. 131,436, 375. 13347, 200. 00201一般公共服务支出1,783, 575. 131,436, 375. 13347, 200. 0020103政府办公厅(室)及相关机构 事务100,000. 000. 00100, 000. 002010302一般行政管理事务100,000. 000. 00100,000. 0020131党委办公厅(室)及相关机构 事务247, 200. 000. 00247, 200. 002013102一般行政管理事务247, 200. 000. 00247, 200. 0020136其他共产党事务支出1,436, 375. 131,436, 375. 130. 002013601行政运行1,436, 375. 131,436, 375. 130. 00财政拨款收支预算总表收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款1, 783, 575. 13一般公共服务支出1,783, 575. 13经费拨款1, 783, 575. 13政府办公厅(室)及相关机构事务100, 000. 00纳入预算管理的行政性收费安排的拨款一般行政管理事务100, 000. 00罚没收入安排的拨款党委办公厅(室)及相关机构事务247, 200. 00国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款一般行政管理事务247, 200. 00纳入预算管理的其他收入安排的拨款其他共产党事务支出1,436, 375. 13纳入预算管理的政府性基金安排的拨款行政运行1,436, 375. 13上级转移支付财政专户管理资金收入合ii-1, 783, 575. 13支出合计1,783, 575. 13一般公共预算支出情况表单位:元科目编 码经济科目功能科目2018年预算 数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品 和服务支出对事业单位经常性补助机关资 本性 支出(一)对事业 单位 资本性 补助对个人和 家庭的补助机关工 资福利支出机关商品 和服务支 出对事业单位经常性补助机关资 本性 支出(一)对事业 单位资本性 补助对个人和家庭的补 助债务利息及费用 支出对企业补助其他支 出工资 福利支出商品和 服务支出工资 福利支 出商品和 服务支 出资本性 支出资本性 支出对个人和 家庭的补助工资 福利支 出商品和 服务支出工资 福利支出商品和 服务支 出资本性 支出资本性 支出对个人和家庭的补 助债务利息及费用 支出对企 业补 助其他支 出合计1783575. 131277261. 66158873.470. 000. 000. 000. 00240. 000. 003472000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00201一般公共服务支 出1783575. 131277261. 66158873.470. 000. 000. 000. 00240. 000. 003472000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 0020103政府办公厅 (室)及相关机构 事务1000000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 001000000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 002010302一般行政 管理事务1000000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 001000000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 0020131党委办公厅 (室)及相关机构 事务2472000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 002472000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 002013102一般行政管理事务2472000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 002472000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 0020136其他共产党事 务支出143。
