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民营机加公司质量管理体系文件规定(2025版).docx

7页
  • 卖家[上传人]:中环****研究
  • 文档编号:612965880
  • 上传时间:2025-08-11
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    • QHB(2025)/质量管理/258F 现代企业质量管理系列流程 民营机加公司质量管理体系文件规定(精细版)XX企管研究中心2025年8月7日民营机加公司质量管理体系文件规定第一章 目的为了规范体系文件管理活动,保证体系文件版本有效,根据《质量、环境和职业健康安全管理规范》,制定本文件第二章 适用范围为质量、环境和职业健康安全管理体系编制的文件(以下简称“体系文件”)的管控适用本文件行政文件的管控不适用本文件第三章 工作职责第一条 各部门按照归口职责负责体系文件的编制1.质量总监负责一、二类体系文件的审核2.总经理负责一、二类体系文件的批准3.各部门主管副总/总监负责三类体系文件的批准4.质量管理部负责体系文件的登记、发放、存档、更改、回收和销毁第四章 管理要求第二条 文件的分类公司质量管理体系文件分为以下三类,分别是:1.一类文件:方针、目标、管理体系基本规范等;2.二类文件:管理制度、管理流程等;3.三类文件:操作规范、标准、作业指导书、技术通知等原始记录是一种特殊类型的文件,按照本文件十条的要求控制。

      第三条 文件的编号1.文件编号是文件的唯一性标识体系文件编号规则为:MC-X-XXX,其中MC为公司名称汉语拼音缩写,中间的数字表示文件类别,后面的三位数字表示序列号临时性技术通知的编号由11位代码组成,第1位为大写英文字母,表示组织单元(详见表1),第2-9位为数字代码,表示年、月、日,第10-11位为数字代码,表示序列号表1 组织单元代码组织单元技术部生产一部生产二部生产三部科技一部科技二部……代码ABCDEF……2.文件发布前,质量管理部文件管理员应根据文件的类别和顺序,给出文件的正式编号,由文件编制部门在封面规定位置标注文件编号没有编号的文件不允许发布第四条 文件的编制和审批1.体系文件按照职责由归口部门负责编制体系文件应按照规定的格式编制,并具有标题、编号、编制部门、发布日期、实施日期、修订履历、正文等要素体系文件的编制格式由质量管理部另行规定2.编制体系文件时,不仅要考虑如何与现有规章制度保持衔接和一致,还应考虑其充分性、适宜性、可操作性以及5W1H原则等3.文件编制形成的草案,应由编制部门组织评审,征求相关部门的意见,并根据评审意见进行必要的修订,以保证文件的适宜性和可操作性。

      一、二类文件宜采用会议方式进行评审,三类文件可采用会议或部门会签方式进行评审4.拟发布的文件,由编制部门提出书面申请,填写《文件审批表》,完成审批流程一、二类体系文件由质量总监统一审核,总经理批准;三类体系文件由部门主管副总/总监批准,没有主管副总/总监的,由部门经理批准技术通知由技术中心主任或其授权的人员批准未经批准的文件不允许发布5.文件的载体既可以采用纸质形式,也可以采用电子媒介第五条 文件的登记和发放1.为了对体系文件的版本有效性进行控制,公司实行文件和资料登记备案制度质量管理部应建立文件控制中心,负责体系文件的登记、发放、存档、更改、回收和销毁2.文件编制部门按照本文件第四条的要求完成文件审批后,将《文件审批表》与文件原稿一并交质量管理部质量管理部文件管理员应对申请发放文件进行登记备案,填写《体系文件登记表》,将文件原稿存档3.质量管理部文件管理员应按照发放范围制作纸质受控文件,在文件封面加盖“文件资料备案章”, 并在收到发放申请后24小时内,将文件发放至使用场所文件接收人收到文件后应在《文件发放/回收登记表》上签字确认各部门应指定一名管理人员,负责文件的接收和保管4.对于临时性技术通知,由技术中心参照本文件的相关规定,自行进行登记、发放、回收、存档和销毁。

      质量管理部文件管理员每月至少应检查一次临时性技术通知的管控情况5.对于编制部门申请的电子文件的发放,质量管理部文件管理员应将电子文件转换为不可编辑的格式,使用电子邮件发送给指定的接收人第六条 文件的使用和保管1.经登记备案的文件,其版本有效性受到控制,任何人不得全部或者部分复制使用部门应妥善保管,不得涂改和损毁若因其他原因需要领用时,应向质量管理部申请发放2.各部门文件管理员应建立本部门受控文件清单,对本部门文件的使用情况进行监督检查,确保现场使用的文件版本有效3.对于各部门接收的文件(包括发生更改的文件),应在实施之前组织学习,以确保文件有效贯彻执行4.经登记备案的文件,其知识产权归公司所有,未经许可,任何人不得私自外传体系文件涉及保密信息的,其使用还应当遵守公司有关保密管理规定第七条 文件的更改和修订1.文件更改应由编制部门以书面形式提出,填写《文件更改审批表》,说明更改内容和更改原因,并按照本文件第四条规定的权限评审和批准后,方可申请进行更改更改申请人在申请更改时应同时提交修订后的文件,并在文件《修订履历》中注明修改摘要、修订状态、发布日期等信息2.文件的更改由质量管理部文件管理员实施,其他人员无权更改有效文件的内容。

      文件的更改可以采用以下方式之一:(1)在已发放的文件上划改,在更改处签名,注明更改日期,并更换修订履历;(2)将已发放的文件的修改页更换,并更换修订履历;(3)发放新版文件,将已发放的旧版文件收回;(4)发布新版电子文件,并声明旧版电子文件作废3.文件自发布或上次更改之日起满12个月未发生更改的,编制部门应组织相关部门对文件进行评审,并根据评审意见进行必要的修订,以保证其持续的适宜性第八条 文件的废止1.发生以下情形之一,经原审核人、批准人同意,文件应予以废止:(1)原文件与其他文件合并;(2)原文件拆分为多个文件;(3)编制部门认为文件不需要再执行的2.文件废止应由编制部门以书面形式提出,填写《文件废止审批表》,说明废止原因,并按照本文件条规定的权限审批后,予以废止第九条 文件的回收和销毁1.由于文件新版本的发布,其旧版本自动作废质量管理部文件管理员应在新版本文件(纸质)发布的同时,将所有已发放的同一文件(纸质)的旧版本收回回收的纸质作废文件全部予以销毁2.质量管理部需保留作废文件的存档原稿,并在其封面加盖“作废文件”章第十条 外来文件1.对于管理体系策划和运行所必需的来自外部的文件,由归口部门负责识别和更新,经主管副总/总监确认后报质量管理部登记备案。

      质量管理部应建立《管理体系外来文件登记表》,内容包括外来文件名称、编号(如有)、版本号、发布机构、发布日期等2.典型的外来文件包括但不限于:(1)适用的法律法规;(2)适用的国家标准、行业标准、规范等;(3)外部供方或顾客提供的文件3.外来文件按照本文件第五条(3)、第五条(5)的规定进行发放第十一条、记录的管理1.管理体系各类文件规定了需填写和保留的记录,表单是记录的原始载体,归口部门应根据文件要求对表单格式进行设计(包括修改),经部门负责人确认后报质量管理部登记备案经登记备案的表单,由质量管理部统一发布,各部门可以复制使用2.质量管理部应建立《管理体系记录清单》,内容包括记录名称、编号、保存部门和保存期限等一般情况下,记录的保存期限为3年,但体系文件另有规定的除外3.记录的编号规则为:MC-JL-XXX,其中MC为公司名称汉语拼音缩写,JL为“记录”汉语拼音缩写,后面的三位数字表示序列号记录的流水号由各使用部门根据实际需要确定4.记录的填写应字迹清晰、内容真实,如发现填写错误时,用划线的方式进行更正,并签名、标注日期记录的填写不得使用铅笔和红笔5.对于各部门产生的原始记录(纸质),应按自然年度及时进行整理,装订成册后移交行政管理部归档保存。

      记录的保存应符合公司有关档案管理规定第五章 引用文件无第六章 相关记录第十二条 相关记录主要包括以下表格1.《文件审批表》2.《体系文件登记表》3.《文件发放/回收登记表》4.《文件更改审批表》5.《文件废止审批表》6.《管理体系外来文件登记表》7.《管理体系记录清单》第 7 页 共 7 页工商管理硕士 工商管理博士在读,国际注册管理咨询师 25年集团和单体公司多岗位管理经验。

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