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重庆能投集团计划预算管理办法

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重庆能投集团计划预算管理办法

重庆市能源投资集团公司计划/预算管理办法北大纵横管理咨询公司二零零七年五月 能投集团计划/预算管理办法 2目录第一章 总则 .管理组织与基本内容 .计划/预算的编制与审批 .计划/预算的执行、监控与调整 .附则 .投集团计划/预算管理办法 3第一章 总则第一条 为促进重庆试能源投资集团公司(以下简称“能投集团” )发展战略与规划的实现,提升公司管理水平,强化内部控制,防范经营风险,实现公司经营目标,特制定本制度。第二条 本制度适用于能投集团总部,各分子公司(指能投集团下属的全资子公司、控股子公司以及分公司)的计划/预算管理。第三条 相关定义(一) 计划是指按公司发展战略和规划,由公司统一组织所属成员单位制定、实施的涵盖公司生产、经营、发展等各个专业的年度综合平衡计划。是公司强化核心竞争力和控制力,保持各部门、各成员单位协同合作,力求达到全局最优和各种生产要素动态平衡,实现总体经营目标的行动方案。(二) 预算是指用财务数据和表格形式表示公司的经营目标与计划,是公司目标与计划的价值化体现,用来分配企业的财务、实物及人力等资源,以实现企业既定的战略目标。公司可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测公司的现金流量与利润。第四条 企业战略、计划/预算管理、业绩管理是一个密不可分的、高效互动的管理循环,计划/预算管理在其中起着承前启后的重要作用。能投集团通过计划/预算管理来监控战略目标的实施进度,同时也是业绩管理的基础和依据。第二章 管理组织与基本内容第五条 能投集团总部的职责负责能投集团计划/预算管理制度的制订、修改和完善;编制能投集团的计划/预算方案;指导、审批、下达总部各部门及下属分子公司的计划/预算方案;研究、审议各参股公司计划/预算方案;检查集团总部及下属分子公司计划/预算执行情况。(一) 集团党政联席会是能投集团计划/预算管理的最高决策机构,依据能投集团 能投集团计划/预算管理办法 4的发展战略,审批集团的年度计划/预算方案及其调整方案。(二) 集团预算与审计委员会是负责集团计划/预算管理的专业咨询委员会,负责协助党政联席会领导、监督、指导和评估集团总部及各分子公司的计划/预算工作,确保公司计划/预算管理实施的权威性、科学性和规范性。(三) 集团总经理负责组织制定集团计划/预算管理制度及方案,负责组织实施经党政联席会批准通过的计划/预算方案及其调整方案,并对计划/预算方案的执行负最终责任。(四) 集团企业管理部是集团计划管理的归口管理部门,全面负责计划的管理和协调工作,负责编制集团的年度计划,下达各部门及下属分子公司的年度计划,并监督实施,组织考核。(五) 集团财务部是能投集团预算管理的归口管理部门,全面负责预算的管理和协调工作,负责编制集团的年度预算,下达各部门及下属分子公司的年度预算,并监督实施,组织考核。 。(六) 其他部门是计划/预算的相关职能部门,主要职责是编制其职能范围内的项计划/预算指标值,提出相应的编制依据和原则,共同审核下属分子公司上报的计划/预算方案,并协同企业管理部、财务部对相关计划/预算指标执行情况进行检查和跟踪分析第六条 能投集团所属二级分子公司职责在授权范围内结合本单位实际情况,负责制订、修改和完善本单位计划/预算管理制度;编制、上报本单位计划/预算方案;分解下达和执行经集团党政联席会批准的计划/预算方案;检查、考核三级单位计划/预算执行情况;上报本单位计划/预算执行情况。第七条 计划编制的内容计划涉及能投集团生产、经营和发展的各类专项计划,包括投资计划、生产能力计划,市场销售计划,物资采购计划、技术改造计划、人力资源计划、行政改善计划、资本经营计划、安全工作计划等第八条 预算编制的内容预算包括业务预算与财务预算两大类。 能投集团计划/预算管理办法 5(一) 业务预算用于计划集团的基本经济业务。包括销售收入、销售费用、各项采购预算、生产预算、项目开发成本、成本预算、工资及工资附加费分摊预算、运输费预算、差旅费预算等。(二) 财务预算是关于资金筹措和使用的预算,包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。第三章 计划/预算的编制与审批 第九条 能投集团的计划/预算采用三年跨度的滚动编制形式。第一个年度的计划/预算应分解到每一个季度,作为执行性的计划/预算;后两年在第一年的基础上编制预测性的计划/预算,不作分解,也不作为考核的依据。第十条 每年年底,集团公司党政联席会召开下年度计划/预算编制启动会,企业管理部起草年度计划编制大纲,财务部起草年度预算编制大纲,提交预算与审计委员会审议,经集团党政联席会审批通过后下发各部门和下属分子公司。第十一条 集团公司各部门、下属分子公司对上年度计划/预算执行情况进行回顾分析,依据集团下发的计划/预算编制大纲,拟定各部门、下属分子公司的年度计划/预算草案,上报给集团公司企业管理部及财务部。第十二条 集团企业管理部及财务部分别汇总各部门、下属分子公司上报的年度计划/预算草案,并在总经理的领导下,会同相关部门对年度计划/预算草案进行初审,发现其中的潜在问题及缺口,进行敏感性分析,提出初步调整建议,并编写初审报告提交预算与审计委员会。第十三条 预算与审计委员会负责召集相关人员召开集团计划/预算质询会,听取各部门、下属分子公司提报的计划/预算草案,讨论其业务发展、目标设定和财务预算等具体工作,对各部门、下属分子公司的计划/预算草案进行质询,由集团企业管理部及财务部将审议意见反馈到各部门、下属分子公司责其调整。第十四条 各部门、下属分子公司根据集团公司的意见对本单位的计划/预算草案进行修改,并再次提报,集团企业管理部及财务部重新汇总编制集团年度计划/预算,经集团公司总经理审议通过后,上报集团党政联席会审批。第十五条 待集团党政联席会审批后,由董事长签署后发布集团年度计划/预算, 能投集团计划/预算管理办法 6集团各部门、各下属分子公司负责人组织实施。第四章 计划/预算的执行、监控与调整 第十六条 集团本部各部门和各下属分子公司是计划/预算的执行单位,实际经营活动过程中需严格执行分解的各项计划/预算;计划/预算执行的直接责任人是各部门和各下属分子公司的负责人。第十七条 计划/预算方案下达后,执行单位应根据实际情况组织编制季度滚动计划/预算和月度计划/预算,并将计划/预算层层分解落实,目标是逐步细化当前季度的计划/预算,不断调整,以提升计划/预算的准确率。第十八条 各计划/预算执行单位应定期(月度、季度)组织召开计划/预算例会,对本单位的计划/预算执行情况进行偏差分析,确定下期工作重点。第十九条 各计划/预算执行单位负责编制本单位的月度、季度计划/预算执行表,上报集团企业管理部及财务部。第二十条 集团企业管理部及财务部负责对能投集团整体的计划/预算执行情况进行监控,并进行月度、季度、 (半)年度等不同周期的偏差分析。第二十一条 计划/预算一经批准下发,不得随意修改。如遇重大变化,严重影响原计划/预算的完成,确需调整时,必须按照审批程序,提出申请并审批后予以调整。第二十二条 重大变化是指:(1) 产业形势发生重大变化;(2) 国家相关政策发生重大变化;(3) 公司战略、组织框架的调整,如:出于整体战略发展的需要,部门或子公司之间进行整合,业务范围进行调整等;(4) 党政联席会会认为应该调整的其他事项。如各种突发事件,自然灾害等。第二十三条 计划/预算的调整(1) 年度计划/预算经批复后,原则上不作调整。确因未预见市场因素或环境因素导致经营发生重大变动需进行调整,提出调整的相关单位应编写规范的计划/预算调整方案,上报能投集团。(2) 由集团企业管理部及财务部负责汇总和评审全部的调整报告,并组织编写评审报告,提交集团预算与审计委员会进行审议,审议通过后提交党政联席会审批。 能投集团计划/预算管理办法 7经党政联席会批准后,由董事长签署调整后的计划/预算方案,交集团总经理组织执行。第五章 附则 第二十四条 本制度由能投集团企业管理部负责拟定、修订和解释。第二十五条 本制度自批准之日起执行。

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