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类型果蔬脆片生产建设项目可行性研究报告

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编号:340439640    类型:共享资源    大小:875.05KB    格式:DOC    上传时间:2022-11-01
  
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金贝
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项目可行性研究报告
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果蔬脆片生产线建设项目 可行性研究报告 中咨国联|出品 二〇二二年十月 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概要 1 1.1.1项目名称 1 1.1.2项目建设单位 1 1.1.3项目建设性质 1 1.1.4项目建设地点 1 1.1.5项目负责人 1 1.1.6项目投资规模 1 1.1.7项目建设规模 2 1.1.8项目资金来源 2 1.1.9项目建设期限 3 1.2项目建设单位介绍 3 1.3编制依据 4 1.4 编制原则 4 1.5研究范围 5 1.6主要经济技术指标 5 1.7综合评价 6 第二章 项目市场分析 8 2.1建设地经济发展概况 8 2.2我国果蔬脆片行业发展状况分析 8 2.3我国果蔬脆片行业发展趋势分析 9 2.4市场小结 10 第三章 项目建设的背景和必要性 11 3.1项目提出背景 11 3.2项目建设必要性分析 12 3.2.1有利于促进我国果蔬脆片工业快速发展的需要 12 3.2.2提升技术进步,满足果蔬脆片行业生产高品质产品的需要 13 3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 13 3.2.5提升我国果蔬脆片产品研发和技术创新水平的需要 14 3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 14 3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要 15 3.3项目建设可行性分析 15 3.3.1政策可行性 15 3.3.2技术可行性 16 3.3.3管理可行性 17 3.4分析结论 17 第四章 项目建设条件 18 4.1地理位置选择 18 4.1地理位置选择 18 4.2区域投资环境 18 4.2.1地理位置 18 4.2.2区域地形地貌 19 4.2.3区域气候条件 19 4.2.4区域交通条件 19 4.2.5区域经济发展条件 19 第五章 总体建设方案 21 5.1总图布置原则 21 5.2土建方案 21 5.2.1总体规划方案 21 5.2.2土建工程方案 22 5.3主要建设内容 23 5.4工程管线布置方案 23 5.4.1给排水 23 5.4.2供电 25 5.5道路设计 27 5.6总图运输方案 28 5.7土地利用情况 28 5.7.1项目用地规划选址 28 5.7.2用地规模及用地类型 28 第六章 产品方案及技术方案 30 6.1主要产品方案 30 6.2产品质量指标 30 6.3产品价格制定原则 30 6.4产品生产规模确定 30 6.5项目生产工艺简述 31 6.5.1产品工艺方案选择 31 6.5.2工艺技术流程及简述 31 第七章 原料供应及设备选型 32 7.1主要原材料供应 32 7.2主要设备选型 32 7.2.1设备选型原则 32 7.2.2主要设备明细 33 第八章 节约能源方案 34 8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 34 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34 8.2.1能源消耗种类 34 8.2.2能源消耗数量分析 34 8.3项目所在地能源供应状况分析 35 8.4主要能耗指标及分析 35 8.5节能措施和节能效果分析 36 8.5.1工业节能 36 8.5.2节水措施 36 8.5.3建筑节能 37 8.5.4企业节能管理 38 8.6结论 38 第九章 环境保护与消防措施 40 9.1设计依据及原则 40 9.1.1环境保护设计依据 40 9.1.2设计原则 40 9.2建设地环境条件 40 9.3 项目建设和生产对环境的影响 41 9.3.1 项目建设对环境的影响 41 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 42 9.4 环境保护措施方案 42 9.4.1 项目建设期环保措施 42 9.4.2 项目运营期环保措施 43 9.5绿化方案 44 9.6消防措施 44 9.6.1设计依据 44 9.6.2防范措施 45 9.6.3消防管理 46 9.6.4消防措施的预期效果 46 第十章 劳动安全卫生 48 10.1 编制依据 48 10.2概况 48 10.3 劳动安全 48 10.3.1工程消防 48 10.3.2防火防爆设计 49 10.3.3电力 49 10.3.4防静电防雷措施 49 10.4劳动卫生 50 10.4.1防暑降温 50 10.4.2卫生 50 10.4.3噪声 50 10.4.4照明 50 10.4.5个人防护 50 10.4.6安全教育及防护 50 第十一章 企业组织机构与劳动定员 52 11.1组织机构 52 11.2劳动定员 52 11.3人力资源管理 52 11.4福利待遇 53 第十二章 项目实施规划 54 12.1建设工期的规划 54 12.2建设工期 54 12.3实施进度安排 54 第十三章 投资估算与资金筹措 55 13.1投资估算依据 55 13.2项目建设投资估算 55 13.3流动资金估算 56 13.4资金筹措 56 13.5项目投资总额 56 13.6资金使用和管理 59 第十四章 财务及经济评价 60 14.1销售收入及成本费用估算 60 14.1.1基本数据的确立 60 14.1.2产品成本 61 14.1.3平均产品利润与销售税金 62 14.2财务评价 62 14.2.1项目投资回收期 62 14.2.2项目投资利润率 62 14.2.3不确定性分析 63 14.3经济效益评价结论 65 14.4国民经济评价 66 第十五章 风险分析及规避 67 15.1项目风险因素 67 15.1.1不可抗力因素风险 67 15.1.2市场风险 67 15.1.3资金管理风险 67 15.2风险规避对策 67 15.2.1不可抗力因素风险规避对策 68 15.2.2市场风险规避对策 68 15.2.3资金管理风险规避对策 68 第十六章 结论与建议 69 16.1结论 69 16.2建议 69 果蔬脆片项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解 第 5 页 第一章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 果蔬脆片生产线建设项目 1.1.2项目建设单位 德兴市XX有限公司 1.1.3项目建设性质 新建项目 1.1.4项目建设地点 本项目建设地址是江西省德兴市 1.1.5项目负责人 1.1.6项目投资规模 项目的总投资为2500.00万元,其中,建设投资为2380.00万元(土建工程为1237.50万元,设备及安装投资638.00万元,土地费用312.00万元,其他费用为92.45万元,预备费100.05万元),铺底流动资金为120.00万元。 项目建成后可实现年均销售收入为3102.27万元,年均利润总额613.30万元,年均净利润459.97万元,年上缴税金及附加为24.87万元,年增值税为226.09万元;投资利润率为24.53%,投资利税率34.57%,税后财务内部收益率19.20%,税后投资回收期(含建设期)为5.94年。 1.1.7项目建设规模 本项目主要为:果蔬脆片。 本次建设项目占地面积48亩,总建筑面积19050.00平米;主要建设内容及规模如下: 主要构筑物一览表 工程类别 工段名称 层数 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 1、主要生产系统 生产车间1 1 4500.00 4500.00 生产车间2 1 3000.00 3000.00 辅助车间 1 1000.00 1000.00 2、辅助生产系统 办公综合楼 3 600.00 1800.00 研发中心 3 500.00 1500.00 倒班宿舍、食堂 3 600.00 1800.00 仓储库房 1 5000.00 5000.00 消防泵房 1 100.00 100.00 供配电站及门卫室 1 150.00 150.00 其他配套用房 1 200.00 200.00 合计 15650.00 19050.00 行政办公及其他设施占地面积 1700.00 3、辅助设施 道路及停车场 1 3000.00 3000.00 绿化 1 4000.00 4000.00 1.1.8项目资金来源 本项目总投资资金人民币2500.00万元,全部由项目企业自筹。 1.1.9项目建设期限 本项目工程自2018年09月至2019年08月完工,建设工期共计12个月。 1.2项目建设单位介绍 公司是一家致力于工程塑料、新型复合材料等高分子材料研发、制造的高科技集团公司。拥有新材料行业深厚的专利资源积累及全产业链的技术和解决方案储备。 研发团队以“节能减排、自主创新,为中国智造赋能”为使命,据客户和市场需求,针对材料的使用、寿命周期等要素,设计发展工程塑料的新品种,坚持走“正向研发”的自主创新道路,发展自主知识产权,具备丰富的研发资源和创新成果。 目前,在新材料行业和工程塑料产业持续腾飞的大背景下,已成功布局复合材料、耐高温尼龙、循环经济、大结构制件、3D打印等领域,呈现出日益旺盛的发展势头。未来,将继续秉承“杰出的人做杰出的事”的企业精神和“万世基业、选材为本”的企业价值观,持续加大研发投入,提升科技创新实力,为实现“创世界知名品牌、建世界一流企业的”终极目标而努力奋斗。 1.3编制依据 1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》; 2. 《德兴市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》; 4. 《果蔬脆片工业发展规划(2016-2020年)》; 5. 《中国制造2025》; 6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版); 7. 《工业可行性研究编制手册》; 8. 《现代财务会计》; 9. 《工业投资项目评价与决策》; 10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据; 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。 (2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。 (3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 (4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。 (5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 (6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下: 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 总占地面积 亩 48 2 总建筑面积 ㎡ 19050.00 3 道路 ㎡ 3000.00 4 绿化面积 ㎡ 4000.00 5 总投资资金,其中: 万元 2500.00 建筑工程 万元 1237.50 设备及安装费用 万元 638.00 土地费用 万元 312.00 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 3750.00 2 年均销售收入 万元 3102.27 3 年平均利润总额 万元 613.30 4 年均净利润 万元 459.97 5 年销售税金及附加 万元 24.87 6 年均增值税 万元 226.09 7 年均所得税 万元 153.32 8 项目定员 人 70 9 建设期 月 12 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 24.53% 2 项目投资利税率 % 34.57% 3 税后财务内部收益率 % 19.20% 4 税前财务内部收益率 % 25.32% 5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1,286.77 6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 2,181.33 7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.94 8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.58 9 盈亏平衡点 % 49.37% 1.7综合评价 本项目重点研究“果蔬脆片生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前果蔬脆片消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。 本项目建设符合国家产业政策,选址符合德兴市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。 项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国果蔬脆片产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。 综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。 第二章 项目市场分析 2.1建设地经济发展概况 近年来,在上级党委政府的正确领导下,我市坚持以科学发展为主题,以转变经济发展方式为主线,团结带领全市人民,围绕“争当县域经济科学发展排头兵、夯实建设全国百强基础”的目标,解放思想,奋力拼搏,开拓创新,全力推进各项工作,经济社会实现了持续健康发展。先后荣获“中国中部百强县(市)”、“全国首届国土资源节约集约模范县(市)”、“全国科技进步先进市”、“全国农村安全饮水示范县”、“全省经济发展综合先进县(市)”、“全省造林绿化‘一大四小’工程建设先进县”、“全省推进新型城镇化和城市建设工作先进市县”、“全省农村清洁工程先进县(市)”、“首届江西创建绿色生态先进县(市)”,连续八年保持“全国计划生育优质服务县(市)”称号。同时,被列入“全国农村百县市场运行监测县(市)”、“全国商务综合行政执法试点县(市)”。 经上饶市统计局核定,2017年,德兴市生产总值144.11亿元,按可比价格计算,增长8.1%。分产业看,第一产业增加值17.48亿元,增长4.0%;第二产业增加值58.92亿元,增长7.5%;第三产业增加值67.72亿元,增长9.3%。三次产业结构由上年的8.5:41.8:49.7调整为12.1:40.9:47.0。其中,第一产业增3.6个百分点,第二、第三产业分别下降0.9和2.7个百分点。 2.2我国果蔬脆片行业发展状况分析 作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的果蔬脆片工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。 尽管外部环境不断变化,中国果蔬脆片工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球果蔬脆片产业格局的进一步调整,我国果蔬脆片工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国果蔬脆片工业正处于由大而强的关键转型期。 当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国果蔬脆片行业在传统果蔬脆片技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《果蔬脆片工业“十三五”发展规划》的发布,中国果蔬脆片行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。 果蔬脆片行业发展空间 从产业发展层面看,果蔬脆片工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在果蔬脆片行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。 随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国果蔬脆片行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点: 面对我国果蔬脆片工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国果蔬脆片工业加快向中高端迈进。 2.3我国果蔬脆片行业发展趋势分析 技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。果蔬脆片行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快果蔬脆片先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国果蔬脆片行业的结构调整,大大提高我国果蔬脆片工艺技术水平,提高我国果蔬脆片的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快果蔬脆片企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。果蔬脆片行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。 2.4市场小结 综上可以看出,我国果蔬脆片业及果蔬脆片产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动果蔬脆片市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。 第 9 页 第三章 项目建设的背景和必要性 3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。 “十三五”期间,面对复杂的内外部环境,果蔬脆片行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外果蔬脆片市场的变化,政府大力推动并加快果蔬脆片工业转型升级,果蔬脆片产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,果蔬脆片市场需求上升,供不应求。 项目方结合我国果蔬脆片行业发展较好的行业背景、果蔬脆片等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“果蔬脆片生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的果蔬脆片开发生产基地。本次项目的建设对于加快德兴市果蔬脆片行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。 该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 3.2项目建设必要性分析 一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。 企业获得的利润情况。 企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。 扩大生产能力,改变产品结构。 采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。 3.2.1有利于促进我国果蔬脆片工业快速发展的需要 果蔬脆片工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。 随着现代果蔬脆片工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代果蔬脆片业生产的主要方向,以减少中国果蔬脆片品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的果蔬脆片设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使果蔬脆片品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的果蔬脆片加工技术和装备,促进我国果蔬脆片工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.2提升技术进步,满足果蔬脆片行业生产高品质产品的需要 搞好果蔬脆片技术进步与产业升级对于果蔬脆片全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。德兴市XX有限公司自成立以来一直从事果蔬脆片果蔬脆片的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国果蔬脆片尖端技术的空白,还可有效满足果蔬脆片行业生产高品质产品的需要。 从果蔬脆片企业来说,生产高端果蔬脆片既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是果蔬脆片企业“做精”的战略选择。随着果蔬脆片行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对果蔬脆片的市场需求。 3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。 生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合《中国制造2025》发展部署。 3.2.5提升我国果蔬脆片产品研发和技术创新水平的需要 本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化果蔬脆片研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端果蔬脆片,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进德兴市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省果蔬脆片产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。 3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内果蔬脆片行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“果蔬脆片项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对果蔬脆片进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大果蔬脆片的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要 本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国果蔬脆片及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性 国务院印发《中国制造2025》中提出: 持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、果蔬脆片等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。 《果蔬脆片工业发展规划(2016-2020年)》提出: 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实《中国制造2025》,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成果蔬脆片强国。 在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。 3.3.2技术可行性 本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。 3.3.3管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。 3.4分析结论 本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。 综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。 第 16 页 第四章 项目建设条件 4.1地理位置选择 4.1地理位置选择 本项目建设地址选定在江西省德兴市新岗山镇。 项目区域位置示意图 4.2区域投资环境 4.2.1地理位置 德兴位于江西省东北部,上饶市北部,赣、浙、皖三省交界处,乐安河中上游。地处北纬28°38′25″至29°17′43″,东经117°22′49″至118°06′15″之间。东邻浙江省开化县,东南毗玉山县、上饶县,南连横峰县、弋阳县,西接乐平市,北界婺源县。市域东西直线距离约50千米,南北直线距离约70千米,总面积2101平方千米。 4.2.2区域地形地貌 德兴地处中低山区,境内岗陵起伏延展。怀玉山脉从东部入境,纵贯中部伸向西南,形成东、南两面高峻,西、北渐次低平,向内侧倾斜的地形。境域最高点为东部的三清山玉京峰,主峰海拔18199米;最低点在西部蓝村附近,海拔32米。德兴市大致山地占44%,丘陵占33%,低丘岗地占23%。 4.2.3区域气候条件 德兴属中亚热带湿润季风区,具有气候温暖、雨量充沛、光照充足、四季分明和昼夜温差大,无霜期较长等山区小气候特点。1991年~2006年间,年平均气温17.8℃,最高气温40.0℃,最低气温-9.4℃。降水充沛,年平均降水量1981.7毫米。日照充足,年平均日照1625.1小时。无霜期年平均279天,较适宜以水稻为主的多种农作物和亚热带常绿阔叶林生长。 4.2.4区域交通条件 德兴往东,景(景德镇)婺(婺源)常(常山)高速途经德兴,德(德兴)九(九都)一级公路与景婺常高速相连。往南,德兴距离江西横峰县80千米,与横(横峰)南(南平)铁路相连;距离福建武夷山市2小时车程,与武夷山机场相连。昌(南昌)德高速、武(武夷山)上(上饶)高速延伸到德兴段和九(九江)景(景德镇)衢(衢州)铁路已经批准立项。 4.2.5区域经济发展条件 近年来,在上级党委政府的正确领导下,我市坚持以科学发展为主题,以转变经济发展方式为主线,团结带领全市人民,围绕“争当县域经济科学发展排头兵、夯实建设全国百强基础”的目标,解放思想,奋力拼搏,开拓创新,全力推进各项工作,经济社会实现了持续健康发展。先后荣获“中国中部百强县(市)”、“全国首届国土资源节约集约模范县(市)”、“全国科技进步先进市”、“全国农村安全饮水示范县”、“全省经济发展综合先进县(市)”、“全省造林绿化‘一大四小’工程建设先进县”、“全省推进新型城镇化和城市建设工作先进市县”、“全省农村清洁工程先进县(市)”、“首届江西创建绿色生态先进县(市)”,连续八年保持“全国计划生育优质服务县(市)”称号。同时,被列入“全国农村百县市场运行监测县(市)”、“全国商务综合行政执法试点县(市)”。 经上饶市统计局核定,2017年,德兴市生产总值144.11亿元,按可比价格计算,增长8.1%。分产业看,第一产业增加值17.48亿元,增长4.0%;第二产业增加值58.92亿元,增长7.5%;第三产业增加值67.72亿元,增长9.3%。三次产业结构由上年的8.5:41.8:49.7调整为12.1:40.9:47.0。其中,第一产业增3.6个百分点,第二、第三产业分别下降0.9和2.7个百分点。 第五章 总体建设方案 5.1总图布置原则 1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。 2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。 3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。 4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。 5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。 6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。 7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。 5.2土建方案 5.2.1总体规划方案 总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。 本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。 按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。 本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。 5.2.2土建工程方案 本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。 生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。 《建筑内部装修设计防火规范》,耐火等级为二级; 屋面防水等级为三级,按照《屋面工程技术规范》要求施工。 结构设计方案 ①地基及基础 根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构设计初步定为:生产车间采用钢筋混凝土独立基础。 ②结构选型 根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。 ③本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为 0.05g,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。 ④建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。 5.3主要建设内容 本项目总建筑面积19050.00平方米。 主要构筑物一览表 工程类别 工段名称 层数 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 1、主要生产系统 生产车间1 1 4500.00 4500.00 生产车间2 1 3000.00 3000.00 辅助车间 1 1000.00 1000.00 2、辅助生产系统 办公综合楼 3 600.00 1800.00 研发中心 3 500.00 1500.00 倒班宿舍、食堂 3 600.00 1800.00 仓储库房 1 5000.00 5000.00 消防泵房 1 100.00 100.00 供配电站及门卫室 1 150.00 150.00 其他配套用房 1 200.00 200.00 合计 15650.00 19050.00 行政办公及其他设施占地面积 1700.00 3、辅助设施 道路及停车场 1 3000.00 3000.00 绿化 1 4000.00 4000.00 5.4工程管线布置方案 5.4.1给排水 一、设计依据 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范 [2014年版]》GB50014-2006 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 二、给水设计 A、水源 本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。 B、室内给水系统 生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水,水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管,热熔连接。 消防给水系统 设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米,确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓,消火栓口径为DN65,水龙带长25米,水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。 C、室外给水系统 室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统,水源为当地自来水供水管网供给。 给水管网系统布置成环状,主要管径由DN150组成,室外设有地上式消火栓。 三、排水设计 室内排水 室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道,排水管采用PVC芯层发泡管道。 室外排水 室外排水采用雨、污分流制,生活污水排至园区污水处理厂统一处理,达标排放。雨水经雨水管道汇集,进入市政雨水回排放系统。 四、消防固定灭火系统 主要建筑物均按二级耐火等级建造,在各建筑物内设置有室内消防栓,同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾,可以较及时地扑灭。 另外,本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器,充装量为6L,灭火级别为5A,以备在火灾刚发生时使用,以避免用水灭火而导致产品损坏。 5.4.2供电 电气工程 (l)供电电源 本工程电源由供电公司提供电能,承办单位设计自备供电线路系统,安装配电功能齐全的配电装置,即可满足项目供电需求,各种生产设备总装机功率为5000KW。 无功功率补偿 变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置,低压侧集中补偿自动切换。 继电保护 变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。 (2)低压配电方式及线路敷设 根据建筑及负荷分布情况,采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。 (3)照明 车间配电及照明 a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设; b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度:车间工作区照度为250一3001x; c、事故照明应采用消防保安电源独立供电,与常用电源自动切换; d、车间照明灯具采用高效节能的LED灯。 电能管理与节电措施 车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。 各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度,减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。 电气安全 为防止绝缘破坏时的危险电压,在正常情况下,凡不带电的用电设备金属外壳,配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳.电力线路的金属保护管等均采取接地保护。 厂房屋面设有避雷带,防雷和接地共用接地装置,接地电阻不大于3欧姆。 办公区域照明灯具主要以LED节能灯为主,结合场所功能需要,可适当布置一些功能效应灯。 办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。 楼梯间照明采用声光感应控制,走廊等照明采用分层集中控制。 室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。 (4)避雷及接地 本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。 避雷接地、电气保护接地,共用接地极组,该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。 (5)通讯及互连网络 建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。 (6)排风设置 车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高,也有损职工的身体健康,为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统,在厂房的墙上或屋顶位置设排风机,另外,在厂房内设置部分吊扇,以便夏季降低室内温度。 5.5道路设计 1、设计原则 厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求,满足交通便捷通畅的要求。 2、布置形式和宽度 厂区内根据平面布置,设置环形道路,为混凝土路面,路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程,同时也满足消防要求。 5.6总图运输方案 场外运输采用汽车运输,由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。 5.7土地利用情况 5.7.1项目用地规划选址 项目用地位于德兴市XX区,该区域交通便利,资源条件丰富,适合项目的建设。 5.7.2用地规模及用地类型 l、用地类型 项目建设用地性质为规划建设用地。 2、用地规模 本次建设项目工程占地48亩。 3、土地利用现状 厂区地势平坦,水源丰富,水质优良,交通畅达,可满足生产要求。 4、用地指标 项目用地指标表 序 号 技术指标名称 数量 单位 1 厂区占地面积 32000.00 ㎡ 2 建筑面积 19050.00 ㎡ 3 建构筑物占地面积 15650.00 ㎡ 4 建筑系数 48.91% % 5 容积率 0.60 6 绿地率 12.50% % 7 投资强度 49.58 万元/亩 以上指标均符合国家规定标准。 第六章 产品方案及技术方案 6.1主要产品方案 本项目主要生产果蔬脆片系列产品 6.2产品质量指标 项目产品严格执行国家标准以及行业标准。 6.3产品价格制定原则 项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场,为了提高市场占有率,项目选择较低价位入市,以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然,在此之前公司结合市场竞争状况,确定有利可图的销售目标。 6.4产品生产规模确定 从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小,则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端,同时也不利于提高企业经济效益;但生产规模过大,势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度,市场推广度、综合服务满意度也难以到位,同时还存在投资风险过高等问题。 考虑到公司目前资金力量,根据目前果蔬脆片产品市场状况以及果蔬脆片产品在国内的生产工艺技术进展情况,项目公司确定生产规模定为:年产果蔬脆片XX。 6.5项目生产工艺简述 6.5.1产品工艺方案选择 本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则: 1、科学合理性:力求精简,方便快捷; 2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想; 3、“三废”效果处理好; 4、加强对产品的检测。 6.5.2工艺技术流程及简述 工艺流程系指投入物经有次序的生产加工成为产出物的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据,统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数,在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求,选取最佳方案。 在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程,一般车间可从略。 第 69 页 第七章 原料供应及设备选型 7.1主要原材料供应 1、主要原材料 项目所需主要原料为:XX。(编者自行填写) 3、原材料来源 本项目主要原材料来源为国内市场或者国内市场采购,以上材料均属于工业一般用料,市场供应有保证;此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系,以保证项目的长足发展需求。 7.2主要设备选型 7.2.1设备选型原则 1、设备性能先进 技术水平及装备水平先进,单位产品物耗、能耗低,加工程度和加工能力较高,设备运行稳定,生产能力和劳动生产率较高,连续化、机械化和自动化程度较高,具有较高安全性和卫生要求。 2、适用性强 与市场条件适应,有能力进行生产调节,有利于开拓国内外市场;与原料和其他辅助材料加工要求适应;与工艺技术要求相适应,同项目生产能力相匹配,主要设备及辅助设备之间相互配套;与建设规模、产品方案相适应,满足现有技术条件下使用要求和维护要求;与安全环保相适应,确保安全生产,尽量减少“三废”排放。 3、可靠性高 设备成熟度高,采用已充分验证并使用的设备;生产稳定性高,不对人员造成危险;使用寿命长。 4、技术经济合理 设备选择尽量立足国内,国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况,再考虑购置国外设备;设备配置应均衡合理,考虑整条生产线配置综合经济性,选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。 7.2.2主要设备明细 本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗,提高装置的机械化和自动化水平,根据项目工艺技术的要求,本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则,经过比较,购置以下设备: 设备选型表(客户根据自己情况填写相关设备明细) 序号 设备名称 数量 单位 1 XX机 6 台 2 XX机 5 台 3 XX机 5 台 4 XX机 5 台 5 XX机 4 台 6 XX机 5 台 7 XX机 6 台 8 其他配套设备 10 套 第八章 节约能源方案 8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 《工业企业能源管理导则》GBT 15587-2008 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T 13471-2008 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052-2013 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 8.2.1能源消耗种类 1)、动力 生活、生产主要动力为电力。 2)、其他能源 项目使用其他能源为生活用水。 8.2.2能源消耗数量分析 1)、用电量:根据生产动力及照明需求测算年用量为151.20万度。 项目用电设备采用新式省电设备,约可节省能源成本30%。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时,停用的变压器宜切断高压侧电源,以减少铁损。另外,生产时间尽量避开用电高峰时段,选在低电价时间内生产可节约部分开支。 2)、用水量:年用量0.8万吨。 8.3项目所在地能源供应状况分析 项目地址位于德兴市XX区,本区域内主要能源供应情况分析如下: 1、电:生活、生产用电从项目当地现有电网中引入厂区,经变压后使用。 2、水:本项目用水由当地自来水公司供水管网引入,水量充足,可满足项目生产、生活、消防等用水需要。 8.4主要能耗指标及分析 1、以全年的能源耗用量进行分析 序号 名称 数量 单位 折算系数 吨标准煤 1 电 151.20 万度 1.229 185.82 2 水 0.80 万M3 0.857 0.686 合计 186.51 2、项目工业总产值及工业增加值 根据项目经济评价确定本项目工业总产值为3750.00 万元,工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]= 1476.10万元。 3、项目能耗指标的计算 本项目万元产值综合能耗(标煤)为:0.0497吨/万元,万元增加值综合能耗(标煤)为:0.1264吨/万元。 由上表可见,该项目能源耗用量较小,能耗指标远小于国家标准。 8.5节能措施和节能效果分析 8.5.1工业节能 1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备,加强原材料的综合利用和合理利用,以降低原材料的消耗。原材料加工的余料,积极组织回收用,对不能利用的废旧材料,按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中,按国家规范及生产工艺,采用正确的操作步骤,尽量不使用不可再生的原料。 2)、供配电设计本着经济合理,技术先进,节省电能为原则,生产设备、仪器设备及供电设备均选_用耗能低、效率高的节能换代产品,配电室内安装低压电容器补偿屏,降低无功功率损耗,提高功率因数,节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式,严格实施绿色照明。 3)、供暖、供水管网系统均采用合理的输送工艺,尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计,保温材料为聚氨酯保温层,最大程度的降低管道冷热损失。 4)、项目建成后,根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质,供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。 8.5.2节水措施 节约用水是中国的一项重大国策,是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容,也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。 为有效节约用水,本项目拟采用如下节水方案: 1、供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关 规范和产品标准的要求设计、制造、安装。 2、企业内各用水部门,由本企业安装计量分水表,车间用水计 量率应达到 100%,设备用水计量率不低于 90%。并保证计量水表的 完好率、检定率。 3、在给水系统中应采用良好的阀门,减少水资源的跑冒滴漏。 4、根据中国供水情况,应用内壁光滑的供水管材,减少管道沿 程水头损失;降低供水能耗。 5、生产净循环水循环使用,减少废水排放,节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小,降低消耗量。 6、采用节水型卫生器具以减少供水量,同时也就减少了供水能耗。 8.5.3建筑节能 1)、建筑能耗指标 生产车间热指标为110W/平方米;办公楼和宿舍热指标为70W/平方米。 照明:照明照度标准为250LX。 建筑围护结构隔热水平:围护结构传热系数屋顶0.6;外墙0.55;地板0.5; 门窗密封性指标:不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平,相当于窗户每米缝长的空气渗透量:qL≤2.5m³/(m.h) 2)、建筑围护结构:生产车间为保温隔热彩钢结构,外墙砌体结构为增加外墙保温层;供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳,降低管道冷热损失。 3)、采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置,并有调节控制装置及能量计量仪表。 4)、门窗采用中空门窗,照明要确定科学的照明控制方式,选用高效节能照明光源,在室内照明控制中,主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统,减少照明用电和延长照明产品寿命。 5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。 8.5.4企业节能管理 企业节能管理包括:制定节能规划,加快节能技术改造,完善能耗定额、统计等基础工作,按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求,合理配备能源计量器具,定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人,实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法,采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施,加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。 8.6结论 本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备,最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较,企业针对本项目的具体情况,制定了利用能源及节能技术措施,有效的降低了各类能源的消耗指标。 第九章 环境保护与消防措施 9.1设计依据及原则 9.1.1环境保护设计依据 环境保护坚持“以预防为主,防治结合,综合治理”的原则,各部门共同采取措施,对污染进行联合防治,以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。 1)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); 2)《地下水质量标准》(GB/T14848-2017); 3)《环境空气质量标准》(GB 3095-2012); 4)《声环境质量标准》(GB 3096-2008); 5)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008); 6)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001); 7)《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)。 9.1.2设计原则 设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及生产线设备。 严格遵照“三同时”原则,凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备,均采用相应的措施进行治理,使其达标。 9.2建设地环境条件 项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好,有一定的环境容量。 9.3 项目建设和生产对环境的影响 9.3.1 项目建设对环境的影响 1.项目实施过程中环境空气的影响 扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物,来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大,而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘,而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低,因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带,将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。 2.项目实施过程中水环境的影响 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤,主要污染物为SS;生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放,废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大,若不采取措施,将会在施工现场随意流淌,对周围水环境及景观造成一定影响。 3.项目实施过程施工噪声的影响 工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输,车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声,其辐射范围较广,昼间最大距离近150米,夜间影响更为严重。 4.项目施工渣土处理处置 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土,必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续,由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备,具有较高的环境指标,在生产过程中,其主要污染源及污染物包括废水、固废、噪声等污染: (1)废水 项目产生的废水主要为生活污水,生产用水为循环用水,无污染可循环使用,该项目无有毒有害工业废水产生。 (2)固体废物 项目排放的固体废物主要为员工日常的生活垃圾。 (3)噪声 项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产生的噪声。 9.4 环境保护措施方案 9.4.1 项目建设期环保措施 1.控制生态影响的初步方案 为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响,拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划,应按规定地点处理弃土,并不定期的检查计划执行情况。同时,应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案,并对临时性松散表土作适当压实处理,在坡面>25°时要做护坡处理,永久性坡面种植草皮。 施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系,经他们采取措施后才能继续施工。 为了减少工程扬尘对周围环境的影响,建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下,应在弃土表面上洒一些水,防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划,及时运走弃土,并在装运过程中不要超载,装土车沿途不得洒落,车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净,防止沿程弃土满地,影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度,一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。 2.控制噪声影响的初步方案 为了减少施工噪声对周围环境的影响,工程在居民点200米的区域内,不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工,同时应在施工设备和方法中加以考虑,尽量采用低噪声机械,对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地,应对施工机械采用降噪措施,同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置,以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区,周围都是企业工厂,几乎没有居民居住,所以不会造成很大影响。 3.控制生活垃圾污染的初步方案 工程施工时,施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物,应妥善处理,集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。 4.控制水污染的初步方案 对于施工中的冲洗废水,建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座,收集施工中所排放的各类废水,废水经沉淀后,仍可作为施工用水的一部分重复使用,这样既节约了水资源,又减轻了对地表水环境的污染。 9.4.2 项目运营期环保措施 1、废水 生产废水经排水沟收集到沉淀池沉淀后,作为生产冷却水循环回用于生产过程中,不外排。 生活废水经化粪池预处理达标后,排入厂外污水管网。 2、固废 生活垃圾实行分类袋装,定点堆放,由当地的环卫部门统一处理。 3、噪声 本项目噪声源主要是生产设备等机械噪声,噪声源强小于60dB(A),设备放置于室内,其厂房采用一定的吸、隔音措施,其基础按减振、隔振基础设计,充分利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播,达到有效治理噪声的目的。在采用有效措施后可使项目在运行期厂界噪声符合GB12348-90《工业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准要求,即昼间小于65dB(A),夜间小于55dB(A),对周围声学环境影响较小。 综上,对项目产生的污染经妥善处理后,实现了无害化和资源化,因此,项目生产污染对周围影响很小。 9.5绿化方案 绿化不仅可以美化环境,还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况,在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主,栽花、植树为辅,并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。 9.6消防措施 9.6.1设计依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014) 3、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 5、《电器装置设备布置设计规定》 9.6.2防范措施 本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定,在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施,以期消除隐患,防止和减少火灾的危害。 1、总图布置 本工程各建、构筑物之间的防火间距,以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。 车间主厂房周围调用有环行道路,并与厂区道路网连接,车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。 本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。 各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。 2、消防供水 本工程车间周围设消防管网及消火栓,消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m,按同一时间火灾次数为1次计算,消防给水共35L/s,其中室外消防给水量20L/s,室内消防水量15L/s。 3、消防供电 火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。 电缆敷设完毕后,对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵,以防火灾蔓延;对于电缆桥架,每隔一定距离设置一段阻燃桥架,同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料;高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带;室内大型变压器下设有事故油池。 在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。 4、消防通讯 在主控制室设置行政电话分机,兼做消防电话。 5、照明 各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生,设有应急照明。 9.6.3消防管理 1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置; 2、对消防设备、设施的配置,施工时应请消防部门现场指导、监督; 3、在项目人员编制上,安排一个专门消防部门协调全厂消防工作;安排10人的兼职消防专业人员从事消防工作,由消防部门统一培训上岗; 4、项目实施建成后,请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育,提高强化全厂的消防意识。 9.6.4消防措施的预期效果 本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定,对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施,在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下,可以避免火灾事故的发生;一旦火灾发生时,可以保证及时扑救,从而保障生产安全。 第十章 劳动安全卫生 10.1 编制依据 1. 《安全生产法》 2. 《职业病防治法》 3. 《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》 4. 《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》 5. 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010) 6. 《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008) 10.2概况 公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定,以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节,如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防尘、防毒、防暑降温、防噪声音等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。 此外,公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训,增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程,定期进行培训和考核,依法搞好安全工作。 10.3 劳动安全 10.3.1工程消防 项目的建设过程消防工作将本着“以防为主,防消结合”的原则,在工程建设中严格审查设计,把好消防系统、设备、设计关,建立经常性的消防检查制度,会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查,并定期对现场人员进行安全教育。 10.3.2防火防爆设计 本厂区内设置消防车通道,整个厂区的布局,严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级,生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统,并配备足够的移动灭火器材。 10.3.3电力 本项目经营过程中,需要接入电力,支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置;所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地;不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地;户外路灯灯杆就近打一根接地极;在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。 厂房电源中心线进户重复接地,并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。 10.3.4防静电防雷措施 建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷,避雷带采用明敷,引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋,与电源中心线重复接地构成联合接地,接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。 车间内电气设计采用TN—C—S接地系统,电源中心线进户处重复接地,在低压线路引入点作等电位联接。 10.4劳动卫生 10.4.1防暑降温 工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。 10.4.2卫生 生产区还设有专人负责清洁卫生。厂区设有足够的卫生间和休息室。 10.4.3噪声 生产车间的噪声在65db以下,符合国家规定。企业规定操作人员戴耳塞、口罩以噪音减少对人体的长期危害。 10.4.4照明 鉴于产品的特点,要求厂房内的照明情况符合行业标准要求,保护员工的视力。 10.4.5个人防护 个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前,个人防护用品根据各种危害因素的特点设计,针对性强、种类多,如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所,由于受到场所的限制,整体防护难以实现,这时,个人防护成为主要的防护措施。 10.4.6安全教育及防护 对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训,严格执行国家制定的“安全第一,预防为主”的安全教育方针,对发生安全事故的人员,按“四不放过”的原则处理。 企业按时足额发放各类安全防护用品。 第十一章 企业组织机构与劳动定员 11.1组织机构 本项目按照现代企业制度设立企业,在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划,重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人,负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下: 组织机构图 董事长 生产部 技术部 质量部 财务部 总经理 销售部 后勤部 11.2劳动定员 项目建成后,劳动定员为70人,其中:管理人员:5人,技术人员:10人,操作工人:50人,后勤人员5人。管理人员由董事会指派或公开招聘,其余人员均向社会公开招聘,择优录用。 11.3人力资源管理 项目建成后将坚持以岗定员,减少一切不必要冗员存在,科学管理,尊重知识,尊重劳动法规,认真搞好岗前培训,并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明,提高人员的素质,培养一批有能力、有技术、有文化,求上进的技术及管理人员,带动公司全体职工共同前进,成为企业发展的动力之一。 所有需要凭证上岗的人员,均按有关规定,参加有关主管部门组织的业务培训,持证上岗。 11.4福利待遇 根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”,公司将按照国家有关规定,保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。 同时,依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理,分级负责,加强对职工劳动保护知识的教育,按期发放劳动保护用品,努力改善职工劳动条件。 第十二章 项目实施规划 12.1建设工期的规划 为尽快加紧该项目施工建设工作,应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经验,加快工程建设步伐,力争早日建成投产,发挥其经济效益和社会效益。 12.2建设工期 本项目工程自2018年09月至2019年08月完工,建设工期共计12个月。 12.3实施进度安排 各阶段实施进度安排如下: 实施进度表 年份 项目名称 2018年 2019年 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 项目审批 工程设计 建筑工程 装修工程 设备购置安装 道路及绿化工程 人员培训及生产调试 项目正常运营 ★ 第十三章 投资估算与资金筹措 13.1投资估算依据 本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。 A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); B、建筑工程费:参考德兴市目前同类工程造价估算; C、设备购置费:设备价格,参考厂家提供的市场价格估算; D、其他费用,参考企业拟发生的投资内容估算。 13.2项目建设投资估算 本项目建设投资2380.00万元,其中建筑工程投资1237.50万元,设备及安装工程投资638.00万元,无形资产投资312.00万元。具体投向如下: 建设投资估算表 单位:万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 1 工程费用 1237.50 0.00 1237.50 49.50% 1.1 主要生产工程 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 20.40% 1.1.1 生产车间1 270.00 270.00 10.80% 1.1.2 生产车间2 180.00 180.00 7.20% 1.1.3 辅助车间 60.00 60.00 2.40% 1.2 辅助生产工程 662.50 0.00 0.00 0.00 662.50 26.50% 1.2.1 办公综合楼 144.00 144.00 5.76% 1.2.2 研发中心 120.00 120.00 4.80% 1.2.3 倒班宿舍、食堂 126.00 126.00 5.04% 1.2.4 仓储库房 250.00 250.00 10.00% 1.2.5 消防泵房 5.00 5.00 0.20% 1.2.6 供配电站及门卫室 7.50 7.50 0.30% 1.2.7 其他配套用房 10.00 10.00 0.40% 1.3 辅助设施 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 2.60% 1.3.1 道路及停车场 45.00 45.00 1.80% 1.3.2 绿化 20.00 20.00 0.80% 2 设备及安装 0.00 610.00 28.00 0.00 638.00 25.52% 2.1 主要生产设备 550.00 25.00 575.00 23.00% 2.2 研发及办公等设备 60.00 3.00 63.00 2.52% 3 无形资产 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 12.48% 3.1 土地费 312.00 312.00 12.48% 4 其他费用 0.00 0.00 0.00 92.45 92.45 3.70% 4.1 勘察设计费 37.13 37.13 1.49% 4.2 施工图审查费 6.19 6.19 0.25% 4.3 建设单位管理费 12.38 12.38 0.50% 4.4 工程建设监理费 24.76 24.76 0.99% 4.5 报告编制费 12.00 12.00 0.48% 小计(1+2+3+4) 1237.50 610.00 28.00 404.45 2279.95 91.20% 5 预备费用 100.05 100.05 4.00% 5.1 基本预备费 54.45 54.45 2.18% 5.2 涨价预备费 45.60 45.60 1.82% 6 建设投资(1+2+3+4+5) 1237.50 610.00 28.00 504.50 2380.00 95.20% 13.3流动资金估算 本项目采用分项详细估算法进行计算,估计项目达产时需铺底流动资金120.00万元。 13.4资金筹措 本项目总投资资金人民币2500.00万元,全部来自企业自筹。 13.5项目投资总额 本项目总投资2500.00万元,具体资金投向如下表: 总投资估算表 单位:万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 技 术 经 济 指 标 备 注 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 单位 工程量 指标(元) 1 工程费用 1237.50 0.00 1237.50 49.50% ㎡ 19050.00 1.1 主要生产工程 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 20.40% ㎡ 8500.00 1.1.1 生产车间1 270.00 270.00 10.80% ㎡ 4500.00 600.00 总占地60亩 1.1.2 生产车间2 180.00 180.00 7.20% ㎡ 3000.00 600.00 1.1.3 辅助车间 60.00 60.00 2.40% ㎡ 1000.00 600.00 1.2 辅助生产工程 662.50 0.00 0.00 0.00 662.50 26.50% ㎡ 10550.00 1.2.1 办公综合楼 144.00 144.00 5.76% ㎡ 1800.00 800.00 1.2.2 研发中心 120.00 120.00 4.80% ㎡ 1500.00 800.00 1.2.3 倒班宿舍、食堂 126.00 126.00 5.04% ㎡ 1800.00 700.00 1.2.4 仓储库房 250.00 250.00 10.00% ㎡ 5000.00 500.00 1.2.5 消防泵房 5.00 5.00 0.20% ㎡ 100.00 500.00 1.2.6 供配电站及门卫室 7.50 7.50 0.30% ㎡ 150.00 500.00 1.2.7 其他配套用房 10.00 10.00 0.40% ㎡ 200.00 500.00 1.3 辅助设施 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 2.60% ㎡ 7000.00 1.3.1 道路及停车场 45.00 45.00 1.80% ㎡ 3000.00 150.00 1.3.2 绿化 20.00 20.00 0.80% ㎡ 4000.00 50.00 2 设备及安装 0.00 610.00 28.00 0.00 638.00 25.52% 2.1 主要生产设备 550.00 25.00 575.00 23.00% 2.2 研发及办公等设备 60.00 3.00 63.00 2.52% 3 无形资产 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 12.48% 3.1 土地费 312.00 312.00 12.48% 亩 48.00 6.5 万元/亩 4 其他费用 0.00 0.00 0.00 92.45 92.45 3.70% 4.1 勘察设计费 37.13 37.13 1.49% 万元 1237.50 3.00% 4.2 施工图审查费 6.19 6.19 0.25% 万元 1237.50 0.50% 4.3 建设单位管理费 12.38 12.38 0.50% 万元 1237.50 1.00% 4.4 工程建设监理费 24.76 24.76 0.99% 万元 1237.50 2.00% 4.5 报告编制费 12.00 12.00 0.48% 小计(1+2+3+4) 1237.50 610.00 28.00 404.45 2279.95 91.20% 5 预备费用 100.05 100.05 4.00% 5.1 基本预备费 54.45 54.45 2.18% 万元 2279.95 2.5% 5.2 涨价预备费 45.60 45.60 1.82% 万元 2279.95 2.0% 6 建设投资(1+2+3+4+5) 1237.50 610.00 28.00 504.50 2380.00 95.20% 7 建设期利息 0.00 0.00 0.00% 8 铺底流动资金 120.00 120.00 4.80% 万元 655.38 20% 9 项目总投资 1237.50 610.00 28.00 624.50 2500.00 100.00% 13.6资金使用和管理 项目资金的管理使用,设立专账核算,专款专用,并严格项目资金管理、使用、审计和监督,最大限度地发挥项目资金使用效益。 第十四章 财务及经济评价 14.1销售收入及成本费用估算 14.1.1基本数据的确立 1、销售价格 销售价格确定原则:根据产品的目标市场,确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据,产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的市场价格为依据,根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整,所有价格都是含税价格。 2、生产负荷 本项目工程自2018年09月至2019年08月完工,建设工期共计12个月。2014年负荷率为达产年的30%,2015年达到80%,2016年达到100%。 3、其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规,并结合项目的具体情况选取。见下表: 名称 计算参数 备注 固定资产折旧 房屋建筑物30年,机器设备10年 平均年限法计算,净残值5% 摊销 土地摊销为50年,其他费用摊销年限为5年 生产人员工资 共计70人,工资标准为管理人员55000元/年,技术人员55000元/年,操作工人38000元/年,后勤人员30000元/年 管理人员5人,技术人员10人,操作工人50人,后勤人员5人 修理费 6% 设备购置额度为基数 销售费用 2% 基数为销售收入 管理费用 2% 基数为销售收入,参照公司营运经验,包括高级管理人员工资及福利 税收 项目各种税金按国家现行税法执行 城建税7%,教育附加3%,(纳税基数为增值税);增值税17%,所得税税率为25%。 14.1.2产品成本 成本费用是指项目生产运营支出的各种费用,本项目主要采取要素法测算项目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。 1.外购原辅料、燃料及动力费等 Ø 外购原材料费用:项目建成达产后年外购原料根据实际产能填写(编者注); Ø 外购辅料费用:按照销售收入费用的2%计提; Ø 水费:年消耗0.8万吨水,3元/吨; Ø 电费:年消耗151.20万度电,0.8元/度。 2.财务费用 本项目投资资金全部为企业自筹。 3.其他费用 Ø 管理费用:按照收入的2%计取; Ø 销售费用:按照收入的2%计取。 4.可变成本和固定成本 计算期内项目平均可变成本为2010.43万元,平均固定成本为227.59万元。 5.经营成本 经估算,项目年均经营成本费用为2166.88万元。 6.总成本费用 经估算,项目年均总成本费用为2238.01万元。 14.1.3平均产品利润与销售税金 本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额613.30万元。 14.2财务评价 14.2.1项目投资回收期 财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下: 序号 项目(税后) 数值 1 财务内部收益率(%) 19.20% 2 财务净现值(ic=10%)万元 1286.77 3 投资回报期(年) 5.94 14.2.2项目投资利润率 本项目在整个计算期内将实现年平均利润613.30万元,项目投入总资金2500.00万元。经测算,项目投资利润率为24.53%。 14.2.3不确定性分析 Ø 敏感性分析 敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力,来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。 假设某因素发生变动,其他因素不变,计算项目经济效益指标的变动范围,并计算敏感度和临界点。 临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值,超过极限值,项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。 根据项目具体情况,在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下,分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。 分析表明:销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感,当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时,财务指标波动最大,敏感性较大,内部收益率相应增加或减少10%左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本,从而增加产品收益,并可以有效降低单价波动对收益的影响。 敏感性分析 单位:万元 不确定因素 变化率 内部收益率 净现值 销售价格 10% 25.89% 1,876.32 5% 22.73% 1,535.41 0 19.20% 1,286.77 -5% 16.20% 935.41 -10% 13.31% 671.92 原材料成本 10% 13.60% 695.17 5% 16.22% 937.04 0% 19.20% 1,286.77 -5% 22.32% 1,510.78 -10% 25.56% 1,862.65 销售数量 10% 25.68% 1,865.90 5% 22.46% 1,522.41 0% 19.20% 1,286.77 -5% 16.23% 935.41 -10% 13.00% 631.92 流动资金 10% 17.87% 1,001.45 5% 18.31% 1,155.33 0% 19.20% 1,286.77 -5% 20.15% 1,330.85 -10% 21.32% 1,412.85 建设投资 10% 17.56% 1,026.46 5% 18.61% 1,152.32 0% 19.20% 1,286.77 -5% 20.56% 1,396.13 -10% 21.78% 1,497.13 Ø 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据,通过公式求得盈亏平衡点(BEP)。由于项目各年固定成本不尽相同,现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算,项目盈亏平衡点(BEP)如下: BEP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×年处理量能力=49.37%。 分析表明:项目只要在计算期内达到设计生产能力的49.37%,项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强,有相当强的市场竞争力。 14.3经济效益评价结论 经济评价结果汇总表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要数据 1 达产年年产值 万元 3750.00 2 年均销售收入 万元 3102.27 3 年平均利润总额 万元 613.30 4 年销售税金及附加 万元 24.87 5 年增值税 万元 226.09 6 项目总投资 万元 2500.00 7 项目定员 人 70 8 建设期 月 12 二 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 24.53% 2 项目投资利税率 % 34.57% 3 税后财务内部收益率 % 19.20% 4 税前财务内部收益率 % 25.32% 5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1286.77 6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 2181.33 7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.94 8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.58 9 盈亏平衡点 % 49.37% 经济指标可以看出,项目年均销售收入3102.27万元,年均利润总额为613.30万元,项目投资利润率为24.53%,税后财务内部收益率19.20%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险,但从财务评价的角度来看,该项目可行。 14.4国民经济评价 本项目国民经济评价中,税后财务内部收益率为19.20%,大于社会折现率10%;税后财务静现值(ic=10%)为1286.77万元,大于零;投资回收期(税后)为5.94年,均满足规范要求。同时,经济敏感性分析表明,本项目具有较强的经济抗风险能力。因此,项目国民经济评价指标分析上十分合理。 综上,项目实施符合国家经济可持续发展战略,符合国家产业政策。其产生的经济效益与社会效益均十分显著。 第十五章 风险分析及规避 15.1项目风险因素 15.1.1不可抗力因素风险 不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,在本项目中,不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机,自然风险不以人的意志为转移,一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害,本项目将难以达到设计建设水平,项目的进展和收益将受到影响。 15.1.2市场风险 随着我国果蔬脆片行业整体持续增长,以及相关产业的快速发展,国内果蔬脆片产品行业市场需求十分巨大,这些为本项目的建设提供了良好的发展空间。但同时也存在市场风险,对于本项目产品来说,潜在的市场风险主要在于企业之间为争夺市场份额而产生的无序竞争。 15.1.3资金管理风险 本次建设项目投资金额较大,从项目开始筹划到交付使用有一定的周期,涉及的环节也较多,如果投资管理不善,突破预算,可能影响投资项目不能如期完成,或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题,也有可能影响投资项目的如期实现,这就势必影响整个项目的实施规划。 15.2风险规避对策 针对上述风险,项目责任方将采取以下对策加以规避: 15.2.1不可抗力因素风险规避对策 项目建设地位于德兴市。该地区地质稳定,无自然灾害发生,因此本项目所需面对的自然不可抗力风险较小。并且,本项目针对自然灾害的风险,采取了相应的解决措施:公司将建设防备设施,并聘请各方面专家,积极做好评估预测,加强预防,并向保险公司投保相应的风险险种,确保企业的基本利益。 15.2.2市场风险规避对策 针对此风险,公司将仔细研究市场的特点,加强新产品研究开发的力量,充分利用现有信息渠道,加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势,及时调整产品品种和结构;与专业科研机构合作,充分发挥本中心科研开发优势,增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。 15.2.3资金管理风险规避对策 公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度,严格研发资金的使用与审批;加强核心管理和核心产品研发的实现;加强成本控制,完善平台内信誉体系的建立和健全。本次建设项目资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证,项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。 第十六章 结论与建议 16.1结论 综上所述,本项目研究内容设计完整、合理,建设思路清晰,目标任务明确,方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理,经费预算合理。项目建成后,其经济效益与社会效益可观。 16.2建议 本项目可行性研究报告被批复后,应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作,以先进的理念,搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度,以时间争效益,尽快组织实施。
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本文标题:果蔬脆片生产建设项目可行性研究报告
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