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质检部奖惩制度

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质检部奖惩制度

陕西嘉晟实业有限公司质量管理奖惩制度 实行对象:生产车间、质检部、采购部 编制部门:质检部 编 制 人:弥江辉 部门审核:党办、行政人事部、生产部、销售部 总经理批准:_ 生 效 日期:_ 一、总则1、目的以现场质量控制为重点,以规范、强化工艺标准为手段,减少产品成本,提高产品品质,保证生产过程的质量。激励优秀员工,减少人为损失,提高公司形象,特制定本制度。2、适应范围 合用于所有部门与质量工作(生产)场合有关的人员。3、权责单位(1)质检部负责本制度制定、修改、解释、执行,对生产过程中影响品质的各环节和工艺标准有检查、监督和考核的权利。(2)生产部负责车间生产过程中的生产计划、流程安排、工艺关键点数据记录上报,改善工艺减少成本,全力保障生产任务的达标和产品质量符合出厂规定(3)总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。 二、定义1、轻微品质异常产品在生产过程中发生品质异常,数量不超过2件/批次。返工或报废金额小于50元的品质问题。2、一般品质异常指产品未出厂,下工序发现上工序导致返工或报废的品质问题;不良率大于20%,(返工数量大于1件小于3件/批次;损失金额大于100元、小于200元)。或出厂后发现不良被客户让步接受,未导致返工或退货的品质问题。3、重大品质事故(1)被客户严重警告或罚款。(2)退货或返修(数量大于3件/批次)。(3)产品报废(报废金额大于500元)。(4)违规操作导致设备损坏延误交期。4、特大品质事故(1)因品质问题而被客户取消供应商资格。三、责任划分1、各生产小组必须对所管控环节的产品品质负责。2、质检部应对经检查(原辅料、半成品、成品、产品出库)后的产品品质负责。3、车间库管员应对仓储的物料保存品质负责。4、生产总监负有品质监督权,是生产部第一负责人,部门主管负有品质管控责任,车间自检员负有工艺流程数据记录和制止权,下级犯错,上级负有连带责任。5、送检人应确认产品为自检合格品后,方可送质检部检查,若质检部抽检不合格,送检人承担80%责任。其上级部门承担20%责任。质检部检查合格放行的产品,后工序或客户发现不良,且不良率高于10%,质检部承担80%责任。其上级部门承担20%责任。7、若责任暂时无法划分,经质检部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。四、品质指标1、原辅料:一次送检合格率>95%(每月)2、半成品:一次送检合格率>97%(每月)3、成品: 一次送检合格率>98% (每月)3、出库: 一次送检合格率>98%(每月)4、一般客户投诉(外观投诉)<10%(每月) 重大客户投诉(功能投诉)<5%(每月) 客户投诉次数<10次(每月)五、处罚条例1、生产车间生产环节中的处罚细则:处罚标准:导致以下产品质量事故由负责人负60%责任,班组长负70%责任,主管助理负80%责任,主管负90%责任,生产总监负100%责任,产品按批次损失成本价值的80%连带处罚,纪律按单次罚款全额处罚,主管助理以上干部加倍处罚。(1) 多次送检不合格(连续三次,每次3个轻微不合格点以上者),生产人员应负有不自检或自检不到位责任,处罚20元。(2) 批量品质异常,每批次按损失成本80%价值处罚,由具体负责人按责任划分分摊。(3) 未接到派产告知擅自加工生产的,或者不严格按照派产单规定生产的,罚款50元; (4) 未经质检部化验人员确认,擅自把不合格产品转入下道工序或入库、出库的,对负责人处罚100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的,追加处罚100元。(5)车间库管必须先确认产品是否经检查合格,严禁接受不合格或状态不清楚的产品,违规接受此类产品者,对负责人处罚50元。未经质检部化验员检查合格、允许的产品,严禁出货,否则对负责人处罚50元。(6)在各环节加工的过程中操作者损坏或报废品超过规定的标准(折合材料价格50元以上),由车间主管折合计算并提交报告,按所有已产生的成本价格50%补偿。私自藏匿、销毁报废品,一经查实,除按所有已产生的成本价格补偿外,另处罚50元。(7) 装车发货前,车间库管员必须当面让销售人员验货,对产品进行数量、内外箱标记、生产日期、检查报告等核算无误,双方签字后方可出货。(8)客户发现品质异常,不良率大于5%,对检查员处罚100元,如不良属于外观问题或质检员已反映并规定挑选/返修的不良,生产单位负责人负同等责任。 (9) 对故意将不良品混入良品中的行为者,一次性处罚100元,情节严重的辞退解决。(10) 对未征得质检人员批准的情况下,私自撕下或涂抹质检人员已粘的状态标记(如合格标签、PASS印章、不合格标签等),处以罚款50元/次。(11) 质检人员在正常工作中做出的对的鉴定,如不被及时执行,或遭到辱骂、殴打等人身袭击的,视情况给予肇事者罚款10100元不等,情况特别严重的经质检部报总经理审批给予肇事者开除处分,并补偿受害人医疗费用及其他损失。2、生产部工艺流程中的处罚细则:处罚标准:导致以下产品质量事故由负责人负60%责任,班组长负70%责任,主管助理负80%责任,主管负90%责任,生产总监负100%责任,产品按批次损失成本价值的80%连带处罚,纪律按单次罚款全额处罚,主管助理以上干部加倍处罚。(1)、发生轻微品质异常,对负责人一次性处罚1030元(第一次犯错者批评教育,不予处罚)。(3) 、发生一般品质异常,对负责人一次性处罚3050元,并通报批评。(3)、发生严重品质异常,对负责人一次性处罚50200元,直接主管部门负责人负连带责任。(4)、发生特大品质异常,则根据客户的重要性,对直接负责人处罚200500元。各责任部门负责人按连带标准加倍处罚。(5)、为防止批量不良品发生,生产产品须报首件检查,如未报或首检不合格而擅自生产导致品质事故,生产部门承担所有责任,并核查负责人处罚100元。(6)、在质检员鉴定不合格,或巡检是发现不合格,生产人员必须及时返工修复,如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产,对责任者处罚50元。(7)、产品完毕后积极提交样品进行检查,化验员通过抽检化验鉴定批量不合格时,对车间自检员不自检行为处罚20元/批次,班组长处以30元/批次。主管助理以上人员加倍处罚。(8)、任何产品在任何工序需先由车间自检员或者班组长进行自检并签字确认,如实记录数据,不经检查的产品流出,对负责人处罚100元,如发生重大品质事故视情况报总经理解决。(9)、生产部无权对任何未经检查合格的产品特别放行,特急产品需有总经理亲自文献批示确认放行,否则对擅自决定产品放行负责人处罚100元。(10)、生产车间未按工艺操作标准称重计量、时间控制、规格大小、操作规定,导致品质事故,由生产部相关负责人负责,并处罚金100元。2、质检员处罚细则:处罚标准:导致以下产品质量事故由负责人负70%责任,化验员负80%责任,主管助理负90%责任,主管负100%责任,产品按批次损失成本价值的80%连带处罚,纪律按单次罚款全额处罚,主管助理以上干部加倍处罚。(1)、因原辅料检查失误(无法检查的项目除外)导致批量材料不合格而生产出不合格品,化验员处罚50元,半成品来料以行业通用抽样计划抽样检查。(2)、首检鉴定失误,导致产品不合格时,质检员处罚50元。(3)、首检对的,生产过程产生不良,质检员要对巡检不力负责(一小时内生产完毕的产品除外)处罚50元。(4)、产品品质引起客户市场书面投诉,但未退货及返修的每单质检员处罚30元,未经检查的按非法加工解决。(5)、产品品质引起客户重大投诉或退货,每单质检员处罚100元,未经检查的按非法加工解决。六、奖励条例1、 员工投诉和挽救各种品质异常的行为,经核算后一次性奖励30元。2、 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误,并提出有效的改善方案,按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核算后一次性奖励100300元。3、员工(质检化验人员除外)如发现上工序产品漏检,误检或重大品质缺陷,并及时制止报告者,经核算后视情节奖励1050元,如挽救损失的金额巨大,质检部上报总经理另行奖励。4、质检部人员一个月内无错检/漏检,无下工序或客户投诉,并准时完毕各种报表和数据收集记录工作的;奖励该检查员100元,连续三个月者,奖励300元。5、 员工在生产前发现设备、模具等设计缺陷,及时制止并改善者,经核算后奖励10100元。七、附加说明1、质检部为公司独立部门,直接对公司产品质量问题负责。2、奖罚金额最低为10元。3、如处罚条例互相有冲突,按严重的条例解决。4、质检部负责质量管理奖惩制度的解释权。5、公司授权质检部开具质量奖罚解决单并报相关部门负责人批准【注:质量管理奖惩制度由各部门批准后,报总经理批准,批准日期为生效日,执行中如有争议,由总经理裁决,如需修改,报总经理批准后由质检部执行修改。】各部门负责人署名:党办书记: 销售部副总: 生产部总监: 行政人事部经理:附表:质量奖罚解决单      部门职务姓名奖罚因素: 当事人确认:处罚依据:根据质量管理奖惩制度条款 项有关规定奖罚内容: 奖励 ¥: 元 罚款 ¥ 元申请人质检部车间审核总经理批准备注:1.流程:部门/单位负责人申请   生产总监确认   副总批准 财务执行奖/罚   2.当事人需签字确认,有异议可以按正规程序申诉;若情况属实,仍拒签,可由其上一级主管代签编制/日期审核/日期批准/日期生效日期

注意事项

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