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关于镇财政预算执行情况和

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关于镇财政预算执行情况和

关于关于 20082008 年镇财政预算执行情况和年镇财政预算执行情况和 20092009 年镇财政预算(草案)的报告年镇财政预算(草案)的报告2009 年 3 月 28 日在胜浦镇第十五届人民代表大会第二次会议上各位代表:受镇人民政府的委托,向大会报告 2008 年镇财政预算执行情况和2009 年镇财政预算(草案),请代表们审议。2008 年,我们在园区工委、管委会和镇党委、政府的正确领导下,坚持以邓小平理论为指导,认真实践“三个代表”的重要思想,紧紧依靠全镇广大干部群众,主动适应国家宏观政策调整,始终保持迎难而上、奋发有为的精神状态,抢抓机遇,真抓实干,力求发展,实现了我镇财政收入的持续稳定增长,顺利完成了全年各项工作任务,有力的推动全镇经济和社会事业持续、快速、健康发展。一、关于一、关于 2008 年全年全镇财镇财政政预预算算执执行情况行情况(一)2008 年镇财政一般预算收入2008 年全镇完成财政一般预算收入 30093 万元,完成年初预算 32000万元的 94%,比上年实绩 25151 万元增加 4942 万元,增长 19.6%;全镇完成新口径财政收入指标 31293 万元(本级 30093 万元,金光项目指标分成1200 万元),比上年实绩 26251 万元增加 5042 万元,增长 19.2,其中:国税部门征收 10134 万元,同口径比上年 7420 万元增收 2714 万元,增长36.6%;地税部门征收 17647 万元,同口径比上年 17125 万元增收 522 万元,增长 3%;财政部门征收 2312 万元,同口径比上年 606 万元增收 1706 万元,增长 281.5%。2008 年全镇实现财政一般预算可用财力为 14015 万元,为年初预算10000 万元的 140%,上年结余 907 万元,则一般预算可用财力合计为14922 万元。(二)2008 年镇财政一般预算支出2008 年镇财政一般预算支出为 12981 万元,完成年初预算 10000 万元的 129.8,比上年实绩 10358 万元增加 2623 万元,增长 25.3,具体支出项目为:1一般公共服务支出 3815 万元,占一般预算支出的 29.4,其中:(1)政府机关支出 3091 万元;(2)财政事务支出 48 万元;(3)人口与计划生育事务支出 31 万元;(4)商贸事务支出 602 万元;(5)国土资源事务支出 43 万元;2公共安全支出 524 万元(用于治安联防、道路交通管理支出),占一般预算支出的 4%;3教育支出 3096 万元(用于普通教育支出),占一般预算支出的23.9%;4文化体育与传媒支出 255 万元(用于文化宣传支出),占一般预算支出的 2%;5社会保障和就业支出 1584 万元,占一般预算支出的 12.2%,其中:(1)社会保障和就业管理事务支出 201 万元;(2)抚恤支出 46 万元;(3)退役安置支出 29 万元;(4)社会福利支出 30 万元;(5)城市居民最低生活保障 105 万元;(6)其他城镇社会救济支出 142 万元;(7)自然灾害生活救济支出 2 万元:(8)其他社会保障和就业支出 1029 万元。6医疗卫生支出 194 万元,占一般预算支出的 1.5%;7城乡社区事务支出 1712 万元(用于综合治理支出),占一般预算支出的 13.2%,其中:(1)城乡社区管理事务支出 712 万元;(2)城乡社区公共设施支出 516 万元;(3)城乡社区环境卫生支出 484 万元。8农林水事务支出 268 万元,占一般预算支出的 2.1%,其中:(1)农业支出 255 万元(主要用于新农村示范社区创建);(2)水利支出 13 万元。9交通运输支出 33 万元(用于公路养护),占一般预算支出的 0.25%;10其他支出 1500 万元,占一般预算支出的 11.5%;2008 年,全镇一般预算可用财力为 14015 万元,2007 年预算结余 907万元,可用财力合计为 14922 万元,一般预算支出为 12981 万元。2008 年预算结余为 1941 万元。预算外收支:2008 年全镇完成预算外收入 12383 万元,其中:一般预算外收入 1843 万元(不包括卫生院核定留用部分)、专项收入 1157 万元、上级补助收入 134 万元、土地出让金收入 9249 万元,2008 年全镇完成预算外支出 9264 万元,其中:一般预算外支出 2294 万元、专项支出 910 万元、土地出让金支出 6060 万元,收支相抵,当年结余 3119 万元,加上以前年度累计结余-986 万元,年底滚存结余 2133 万元。二、关于二、关于 2009 年年财财政收入、支出政收入、支出预预算(草案)算(草案)(一)2009 年镇财政一般预算收入情况2009 年全镇预算完成新口径财政收入 32000 万元。其中:(1)国税部门征收新口径增值税 6500 万元,征收新口径企业所得税4800 万元,合计征收 11300 万元;(2)地税部门征收地方工商税收 15500 万元,征收新口径企业所得税1000 万元,征收新口径个人所得税 2000 万元,征收城市教育费附加 1000万元,合计征收 19500 万元;(3)财政部门征收耕占税 200 万元,契税 1000 万元,合计征收 1200 万元。根据财政收入预算进行财力测算,2009 年全镇一般预算可用财力预计为 12101 万元,上年一般预算结余 1941 万元,2009 年合计可用财力预计为 14042 万元。(二)2009 年镇财政一般预算支出情况全镇财政一般预算支出为 11900 万元,比 2008 实绩减少 1081 万元,减幅 8.3%,财政一般预算支出具体项目为:1一般公共服务支出 3900 万元,占一般预算支出的 32.7,其中:(1)政府机关支出 3315 万元;(2)财政事务支出 85 万元;(3)人口与计划生育事务支出 50 万元;(4)商贸事务支出 450 万元;2公共安全支出 800 万元(用于治安联防、道路交通管理支出),占一般预算支出的 6.7%;3教育支出 3400 万元(用于普通教育支出),占一般预算支出的28.6%;4文化体育与传媒支出 200 万元(用于文化宣传支出),占一般预算支出的 1.7%;5社会保障和就业支出 1500 万元,占一般预算支出的 12.6%,其中:(1)社会保障和就业管理事务支出 200 万元;(2)抚恤支出 50 万元;(3)退役安置支出 29 万元;(4)社会福利支出 30 万元;(5)城市居民最低生活保障 160 万元;(6)其他城镇社会救济支出 100 万元;(7)其他社会保障和就业支出 931 万元。6医疗卫生支出 350 万元,占一般预算支出的 2.9%;7城乡社区事务支出 1500 万元(用于综合治理支出),占一般预算支出的 12.6%,其中:(1)城乡社区管理事务支出 500 万元;(2)城乡社区公共设施支出 500 万元;(3)城乡社区环境卫生支出 500 万元。8农林水事务支出 200 万元,占一般预算支出的 1.7%,其中:(1)农业支出 180 万元(主要用于新农村示范社区创建);(2)水利支出 20 万元。9交通运输支出 50 万元(用于公路养护),占一般预算支出的 0.4%;2009 年镇财政一般预算财力为 14042 万元(包括上年结余 1941 万元),财政一般预算支出安排 11900 万元,财政滚存结余 2142 万元。三、三、为为完成完成 2009 年全年全镇财镇财政收支任政收支任务务,我,我们应们应采取切采取切实实有效的措施,有效的措施,努力做好以下几努力做好以下几项项工作:工作:1、全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,团结一致,迎难而上,扎实工作,紧紧围绕镇党委政府制定的 09 年各项重点工程目标,全力支持分区开发建设和招商引资工作,积极鼓励和扶持民营经济的发展,千方百计培植财源,壮大我镇的经济实力,确保各项社会事业的顺利发展。2、加大税收征管力度,确保财政收入的稳步增长,在广泛开展税源调查的基础上,制定科学合理的收入计划,进一步深化财政和税法宣传,提高广大干部群众依法纳税的意识,严格执行税收法规,做到依率计征、应收尽收,促进收入均衡足额入库。确保完成和超额完成全年的财政收入任务。3、切实履行财政监督职能,提高财政管理水平。要严格执行预算法,强化预算编制和执行,优化支出结构,财政性资金除了保证财政供养人员经费和社会保障支出之外,要优先安排科教、农业水利以及与人民群众生活密切相关的重点项目支出。要发扬艰苦奋斗的优良传统,提倡勤俭节约,控制一般性支出,努力降低行政成本和机关运行成本。进一步严肃财经纪律,增强各部门单位用财理财的责任性,规范各村和行政事业单位的资金资产管理,统筹安排好预算内外财力。4、增强服务意识,改进工作作风。要认真宣传和贯彻执行会计法,进一步规范会计行为;要加强对基建项目招投标的监督,严格把好各项工程款的支付关,健全各项财务制度,要坚持依法行政、依法治税、依法理财,不断提高服务质量。各位代表,实现 2009 年财政工作目标,任务十分艰巨,我们要在镇党委的正确领导下,在园区财政局等职能部门的帮助指导下,通过全镇广大干部群众的共同努力,振奋精神,开拓创新,与时俱进,扎实工作,坚定不移地做大财政蛋糕,圆满完成 2009 年的财政工作任务,为我镇的经济建设和社会事业发展,为实现富民强镇的宏伟目标而努力奋斗。

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