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某公司内部控制及管理知识分析实施.doc

28页
  • 卖家[上传人]:F****n
  • 文档编号:94260039
  • 上传时间:2019-08-04
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:4.53MB
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    • 某公司建立健全内部控制的实施方案涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域,涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程,在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同,初步构建了资产评估准则体系,执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。

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