报账程序和财务报账的基本要求
2页财务报账基本要求1、报销凭据必须是正规的税务发票、行政事业收费收据等合法票据凭证,票据内容填写必须真实、完整、清晰,内容包括:受票单位名称,日期,品名,数量,单价,金额,开票人,(特别是发出单位的公章)。每张报销的发票必须有经手人、验收或证明人签字后,经医院授权审批部门按程序审批签字后方可报销。2、购买办公用品等必须附明细清单并加盖卖方单位的发票章(超市、商场购物发票必须附电脑小票),礼品按实际购买品名填写,不得填写“礼品”字样。3、报销单据填写必须用钢笔、碳素笔正楷填写;原始报销发票、单据必须规范粘贴。4、原始报销发票大小写金额必须相符,不得有涂改、挖补等现象。票据填写内容所有字体应出自一人之手。5、原始票据遗失,复印件原则上不得作为报销凭证。如业务属非现金结算确需报销的,须提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)并在票据复印件上加盖财务专用章,证明和复印件需本人和单位领导签字,经财务处审批后,才能作为原始单据报销;遗失现金结算的票据原则上不予报销。6、一次性购物超过1000元的须提前办理审批及支票领用登记手续,用支票支付,原则上不支付现金,需大额现金(支付个人)的请将用款计划提前报财务科,并办理完相关手续,经统一安排后提取。7、公务借款审批手续:各项公务借款须由借款人提出申请(填写借款单据),经部门负责人审签后,由财务科审核后方可办理。借款上必须注明借款的时间、事由、金额、还款的时间。8、出差借差旅费和会议费时,必须有会议通知或相应的报告附后,并由相关领导签字审批,乘飞机必须由院长审签。借款时只能少借不能多借,原则上根据会议通知借支会务费和车票款。借款冲销单据的报销时间为出差返回的10天之内办理完相应反单及报销手续。9、医院各类物资采购由采购中心统一采购,采购人员要及时索取发票,仓库保管人员必须根据采购计划、采购发票上所记载的品种、规格、数量、有效期等,进行一一核对,验收货物。并在验收单和发票上签字,采购员每月必须及时将当月的采购发票或随货同行及验收手续交财务审核,按财务规定办理挂账和报销手续。
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