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联签会审制度

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  • 卖家[上传人]:F****n
  • 文档编号:90747223
  • 上传时间:2019-06-15
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    • 1、联签会审制度篇一:为了进一步加强财务管理,实行民主理财,提高资金使用透明度,根据市纪委文件精神,经研究决定自20XX元月起,在全镇相关单位实行。现就有关事宜通知如下:一,成立联签会审小组各核算单位要成立联签会审小组。联签会审小组应由分管财务或机关事务的领导、负责纪检监察、内审、财务人员以及村民代表组成,一般应有35人。支出经费较大,人员较多的单位,联签会审小组不得少于5人,其他单位也不的少于3人。二,联签会审的程序1、财务人员初核。凡报销的单据,由经办人员签字后交单位财政部门(或财务人员),财务人员根据财务管理的有关规定对单据的规范性进行审核。2、联签会审小组集体审核。联签会审小组全体成员集体审核由财务人员初核后提交的单据,逐一审核其真实性、合法性和有效性。3、实行联签会审小组质疑制度。联签会审小组成员对有关票据疑惑不清的,可以提出质疑,由财务人员或有关经办人员、批准人当面进行解释。4,经审核的单据由联签会审小组全体成员逐人签字,未经签字的单据不得下账报销。财务账目实行集体联签会审后分别记账。5、实行联签会审小组例会制度。联签会审小组每月召开12次会议进行集体审核,必要时也可以随时召集

      2、。三、几点要求1、联签会审小组成员必须坚持原则,严格按照有关财经法规、规定审核把关,对所审核签字的票据要承担纪律和法律责任。2、要实行财务公开,接受群众监督。各单位财务收支情况每半年要公布一次,听取群众意见,接受群众监督。3、严格财经纪律。要认真执行财经纪律,坚决依法依章办事。凡经检查或审计发现单位财务管理混乱,违规开支,挥霍浪费,账目不公开,群众意见大的单位,要追究单位财务人员、主管领导和主要领导的责任。4、加强领导。各核算单位对实行财务支出要高度重视。各核算单位都要在20XX年元月起将财务支出全面落实到位,并规范运行。否则,财政、财务、集中支付中心不予拨付任何支出预算。各级领导干部要大力支持联签会审小组履行职责,开展工作。任何领导干部不得超越联签会审小组擅自决定财务支出入账,否则,将严肃追究有关领导的法律责任。篇二:村级财务开支村级财务开支一、本规定所称“财务开支联签会审”是指:村组财务开支票据,由财务开支经手人签名;民主理财小组签字盖章;经村委主任或党支部书记签批的联签会审后方可入账的制度。二、村组日常开支或大额开支实施后,在票据入账报销之前必须履行联签会审程序:财务开支经手人签

      3、署“属实”字样并签名;民主理财小组审核后盖章或签名;村委主任或党支部书记签署“同意开支”字样并签名。三、财务支出票据,要由经手人签字,民主理财组审核,村委会主或党支部书记审批,方可报账。财务支出审批权限:生产性支出1000元以下由支部书记或村委主任审核同意,1000元5000元之由两委会讨论同意,5000元以上经村民代表会议讨论通过。非生产性支出500元以下由支部书记或村委主任审核同意,500元20XX元由两委会讨论同意,20XX元以上须经村民代表会讨论通过。四、属于大额度资金支出,应先履行民主决策程序,报账员携带有关会议记录、协议、合同和村民“三重一大”事项报告单等材料,村委会主任或党支部书记应按照农村财务管理规定报销各种费用核算单据,都要严格的履行,村报账员必须保在10日内把原始单据交到三资代理服务中心审核报销,对于超时限没有把原始单据交给三资服务代理中心核算员的,由个人负责。五、第三条所述审批权限金额仅为参考数,在执行时应结合本村实际,经两委会研究,村民代表会议通过,最终确定本村审批权限金额。六、所有经两委会讨论或村民代表会议讨论的开支标据,在开支入账时需附会议记录复印件。七、联

      4、签会审必须坚持原则,秉公执纪,对票据的真实性、合法性要严格把关。实行“阳光票据”,接受群众监督。八、未经联签会审的财务开支票据,一律不得入账报销。九、凡不符合程序的,乡镇农村三资代理服务中心的工作人员有权拒付。篇三:00镇机关财务00镇机关财务为了切实加强财务支出管理,加大对资金在使用过程中合理性、合法性的监督力度,确保资金运行规范有序,严格贯彻执行国家的财经政策、纪律、财务制度,结合00镇实际,制定本制度。一、费用支出类别费用支出分为公共费用支出和站所室包干费用支出两种。公共费用支出包括:日常行政开支或本镇固定资产投资、公益事业投资、农业产业发展等全局性支出的费用;站所室包干费用即年初由镇党委班子集体研究,根据各项工作情况,核定出每项工作的全年费用,主要包括办公经费、业务往来、会议、培训、车辆维修、燃油等费用。该项费用实行全年包干,不得透支和超支,特殊情况者,须经班子集体研究后方可追加。二、费用支出联签会审运作程序每周三下午(特殊情况顺延)为财务支出联签会审日,每周四为报帐日。财政所应于一周内对经联签会审的票据予以报销,并于报销后一周内入帐。联签会审程序:经办人员签字站所室负责人签字分管领导签字党委书记审核镇长审签财政所报帐会计做账。除本镇职工和村(社区)干部外的一切人员不得作为经办人持票据交领导签字。三、费用支出中的有关规定(一)各类费用的支出,属于项目款项的,经办人或站所室必须事先提出预算数额,经分管领导签字、主要领导审签同意后方可到财政所办理相关手续。(二)本镇的业务招待费、车辆燃修费、通讯费“三费”要严格按照规定执行,不得超支,凡超额的应召开党委会议研究决定。(三)凡大额度资金的支出,必须由党委会研究同意,否则不予支出。(四)因公出差、参加会议、培训、对外接待等借支经费,借款人须规范填写借据,经分管领导、主要领导签字后,由财政所办理;外借资金数额不得大于拟用数目,并应于有关事宜办结后一周内办理经费报销手续,冲抵借款;否则,由财政所从下月起从借款人工资中扣取,在全部还款前限制借款人及所在站所室再次借款。(五)财政所应对各站所室包干费用支出情况予以宏观控制,并定期公示,防止经费超支。

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