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差旅费报销管理制度-R

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  • 卖家[上传人]:206****923
  • 文档编号:90664261
  • 上传时间:2019-06-14
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    • 1、 制度名称差旅费报销管理制度编号执行部门财务部第一章 总则第1条 目的为加强出差的计划性和目的性,有效控制差旅费用的支出,提高办事效率,特制定本制度。第2条 差旅费定义差旅费:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。第3条 适用范围 本制度适用于公司所有人员。 第二章 出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差计划申请单”,注明出差地点、事由、天数、人数、出差计划行程、所需资金,经部门负责人签署意见、分管副总批准后方可出差。出差天数七 2、出差人员借款需持批准后的“出差计划申请单”,填写“借款申请单”,详细列明用款计划,由部门经理审核,分管副总批准,财务总监审核后报总经理审批后方可借款。3、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 第5条 报销程序1、出差人员回公司后,应形成出差任务完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。2、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差计划申请单”和有效

      2、出差单据,按费用标准规定,经审核后方可报销差旅费。3、差旅费报销单由出差人员本人填写,两人以上同时出差的,须指定一人填写报销单,填写须规范,要素要齐全,票面要干净整齐;车票、住宿票须按先后日期顺序依次粘贴;报销单右上角须由部门经理填写出差起止日期,签字审核负责。填写不规范的财务部门有权退回不予受理。4、报销程序:出差人填单部门经理审签分管副总审核财务部长审核票据合理、合法性并签字财务总监审核签字总经理批准财务结算。5、出差回公司之日起7个工作日内(公司销售部应在12个工作日)应报账,超过期限的,每超出一天按30元罚款。第三章 报销标准第6条 住宿费标准住宿标准(金额单位:元):地区/人员特区省会城市一般城市县级市及以下董事长600500400300总经理500400300300副总400300260200经 理300240180 150其余人员240180 120100 第7条 餐费补贴标准(天/人)地区/人员特区省会城市一般城市县级市及以下董事长200150120100总经理15012010080副总 120806050经 理 8050 4030其余人员 60403030第8条、交通

      3、工具标准1、标准工具/人员飞机 火车高铁或动车 轮船长途汽车总经理以上经济舱硬卧、硬座 一等座 一等舱可乘副总经济舱硬卧、硬座 二等座 一等舱可乘经 理预申请 硬卧、硬座 二等座 二等舱可乘其余人员硬卧、硬座 二等座 三等舱可乘 2、员工出差到目的地的飞机票打折后等同或小于乘坐火车硬卧票价的,可乘坐飞机,但需书面请示主管副总后报财务部备案方可执行。3、如遇紧急公务,经理级别及以下人员经书面或电子邮件形式报告总经理批准后,可乘坐飞机。第四章 报销办法第9条住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间。住宿费按规定标准执行。3、公司职员由公司派出参加会议、学习、培训,住宿费标准根据会议、学习安排的标准执行,没有规定标准的按公司规定执行。住宿费以会议、学习、培训举办单位出示的发票为准报销。(须提供公司人力资源部出具的相关通知)4、住宿费必须凭出差当地宾馆、旅馆、招待所盖章的正式发票报销,发票抬头必须是本公司名称,发票日期必须符合出差日期。发票不合规的不予报销。5、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分自理,不予报销。6、出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。7、出差人员未按出差申请单上申请的路线出行,绕道行驶的住宿费不予报销。因特殊情况须改变路线的,须书面请示分管副总,经总经理批准后方可执行。同时报财务部备案,否则不予报销。若确系公务紧急,时间紧迫,来不及书面请示时,可先电话请示同意后于24小时内补交书面请示报告。8、人员出差超出出差申请单上申请天数的,超出天数的住宿费不予报销。因特殊情况延长的,须书面请示分管副总,经总经理批准后方可执行,同时报财务部备案,否则不予报销。若确系公务紧

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