上半年湖北省内审师《内部审计基础》:审计工作底稿作用考试题
8页1、2016年上半年湖北省内审师内部审计基础:审计工作底稿作用考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.为使组织稀缺资源得到最有效率的配置做了准备。II属于检查型控制程序。III不必要,因为是根据所产生的利润来对每名产品经理进行评价。 A:只有I正确。 B:I、正确。 C:、正确。 D:I、和都正确。2.关于根据专业实务框架实施的质量保障检查,以下哪项说法是不正确的? A:公司管理人员或董事会独立于内部审计部门,因此,只要他们符合条件,就可以成为外部审查小组的成员。 B:人们期望质量保障小组对内部审计部门的效率和成效进行审查。 C:质量保障检查的结果可以与高层管理人员及董事会分享。 D:质量保障程序应该包括通过面谈和问卷调查或调查研究的方式获取被审计部门的反馈意见。3.在对非盈利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐赠未经捐赠授权委员会(含外部的代表)的批准,而组织的章程中对此有规定。不过,所有对外的捐赠都经总经理批准并有文件证明。捐赠授权委员会的主席(也是董事会成
2、员)提议在审计报告提交前,委员会可同意并追溯批准所有的对外捐赠。如果委员会在审计报告提交前同意并批准了对外捐赠,内部审计师应该 A:将这些事项写进审计报告,视其为对组织的控制的一种超越。有关每笔对外捐赠都要详细报告,并且内部审计师应进一步调查舞弊情形; B:与捐赠授权委员会的主席讨论此事,确定早些时不批准上述捐赠的道理。如果对外捐赠是日常事务,就应在审计报告中省略与捐赠委员会就不批准捐赠事项的有关讨论; C:不对捐赠存在的问题进行报告,因为它们在审计报告提交都得到了批准; D:向审计委员会报告组织的控制遭受践踏的事宜。 4.为提高内部审计师的效率,内部审计师可以依赖外部审计师的工作,如果 A:外部审计工作是在内部审计工作之后开展的; B:外部审计工作主要关注经营目标和活动; C:外部审计工作与内部审计工作协调; D:外部审计工作的开展遵守了道德规范。 5. 对于编制审计工作稿来说,应用软件的用处最小的是下列哪一项? A:a.实用软件。 B:b.数据库软件。 C:c.电子表格软件。 D:d.文字处理软件。 6. 一个组织的战略层适合使用下列哪一种信息系统? A:决策支持系统 B:管理信息
3、系统 C:高级经理支持系统 D:知识工作系统 7. 在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是 A:以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的应对情况 B:核实监管审查以恰当的频率得到开展 C:应对监管部门提出的文档处理要求 D:开展跟踪工作,以保证监管部门的报告发现得到管理层的恰当处理 8. 在初步调查之前,首席审计执行官将一张备忘录和调查问卷送交被审计单位高级主管,这个程序最有可能的结果是 A:帮助理解审计事项 B:是一种获取信息的不经济的方法 C:将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中 D:只适用于远程审计 9. 在一次审计中,内部审计师发现,管理层没有遵守以前向外部审计师做出的承诺。但是,该内部审计师确定,由于公司的重大变革,管理层的行为是正当合理的。在此种情况下,该内部审计师应该采取的最佳行为是 A:继续开展审计,并评价管理层落实的变革措施 B:将情况告知外部审计师,并寻求后者的指导 C:将情况告知外部审计师,并将相关工作从内部审计业务范围中删除 D:将外部审计师推荐进行的变革与管理层实际落实的变革进行比较,并就采取何种行动向管理层献计献策 10. 如果内部审
4、计师关注因错误处理有关记录或交易而可能导致的风险,那么他们应该考虑以下哪项内容? A:公司是否已为担任关键职位的员工提供担保。 B:即将接受审计的业务类别和性质。 C:以前风险评估的结果。 D:公司发生亏损的历史。 11. 内部审计师计划评价公司保险范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源? A:在现金支出日记账中发现的、附有注销支票的原始记账分录。 B:描述了保险员工目标、权利和责任的公司章程 C:当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D:包含不同受益人保险政策的文件 12. 在审查管理层提交给董事会的报告时,内部审计部门应该 A:评估用以编制管理报告的程序 B:与前一阶段的管理报告相比较,以保持连贯性 C:将管理报告所反映的所有财务数字与总账相联系 D:为管理报告提供支持性文件记录 13. 服务的特征不包括以下的哪一项? A:无形性 B:同质性 C:易逝性 D:不可分割性 14. 最近有两位内部审计师离开了内部审计部门,由于预算限制无法立即找到替代者。在审计资源减少的情况下,为了有效地完成未来的审计业务,以下哪项选择最不合理? A
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