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融资租赁项目申请报告书

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  • 卖家[上传人]:泓域M****机构
  • 文档编号:87777341
  • 上传时间:2019-04-12
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    • 1、泓域咨询MACRO/ 融资租赁项目申请报告书融资租赁项目申请报告书规划设计 / 投资分析 融资租赁项目申请报告书该融资租赁项目计划总投资10762.62万元,其中:固定资产投资9141.14万元,占项目总投资的84.93%;流动资金1621.48万元,占项目总投资的15.07%。达产年营业收入11947.00万元,总成本费用9239.12万元,税金及附加175.50万元,利润总额2707.88万元,利税总额3256.88万元,税后净利润2030.91万元,达产年纳税总额1225.97万元;达产年投资利润率25.16%,投资利税率30.26%,投资回报率18.87%,全部投资回收期6.80年,提供就业职位220个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。.融资租赁项目申请报告书目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源

      2、开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表

      3、附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx投资公司(二)法定代表人苏xx(三)项目单位简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9496.46万元,同比增长23.37%(1799.07万元)。其中,主营业业务融资租赁生产及销售收入为8674.71万元,占营业总收入的91.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2087.21万元,较去年同期相比增长184.74万元,

      4、增长率9.71%;实现净利润1565.41万元,较去年同期相比增长152.91万元,增长率10.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9496.46完成主营业务收入万元8674.71主营业务收入占比91.35%营业收入增长率(同比)23.37%营业收入增长量(同比)万元1799.07利润总额万元2087.21利润总额增长率9.71%利润总额增长量万元184.74净利润万元1565.41净利润增长率10.83%净利润增长量万元152.91投资利润率27.68%投资回报率20.76%财务内部收益率22.40%企业总资产万元24215.72流动资产总额占比万元32.38%流动资产总额万元7841.70资产负债率49.89%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:融资租赁项目2、承办单位:xxx投资公司(二)项目建设地点xxx经济示范区(三)建设规模与产品方案项目主要产品为融资租赁,根据市场情况,预计年产值11947.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为

      5、了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(四)项目投资估算项目预计总投资10762.62万元,其中:固定资产投资9141.14万元,占项目总投资的84.93%;流动资金1621.48万元,占项目总投资的15.07%。(五)工艺技术项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(六)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7541.56万元,占计划投资的7

      6、0.07%。其中:完成固定资产投资5806.97万元,占总投资的77.00%;完成流动资金投资1734.59,占总投资的23.00%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7541.561.1完成比例70.07%2完成固定资产投资万元5806.972.1完成比例77.00%3完成流动资金投资万元1734.593.1完成比例23.00%(七)主要建设内容和规模该项目总征地面积32669.66平方米(折合约48.98亩),其中:净用地面积32669.66平方米(红线范围折合约48.98亩)。项目规划总建筑面积36916.72平方米,其中:规划建设主体工程24576.56平方米,计容建筑面积36916.72平方米;预计建筑工程投资3025.16万元。项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3634.33万元。(八)设备方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备

      7、共计113台(套),设备购置费3634.33万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景1、党的十八大以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。20132015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌;通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略,加快传统产业改造提升步伐,工业向中高端水平持续迈进。2、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住

      8、机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。(二)建设地经济发展概况地区生产总值3721.48亿元,比上年增长7.63%。其中,第一产业增加值297.72亿元,增长10.09%;第二产业增加值2307.32亿元,增长9.97%第三产业增加值1116.44亿元,增长9.34%。一般公共预算收入256.51亿元,同比增长6.62%,一般公共预算支出498.27亿元,同比增长8.86%。国税收入332.96亿元,同比增长6.47%;地税收入亿元64.99,同比增长9.44%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.85%,衣着上涨1.12%,居住上涨0.82%,生活用品及服务上涨0.73%,教育文化和娱乐上涨1.04%,医疗保健上涨1.19%,其他用品和服务上涨0.99%,交通和通信上涨0.62%。全部工业完成增加值1855.80亿元。规模以上工业企业实现增加值1441.82

      9、亿元,比上年增长7.67%。规模以上AA、BB、CC、DD(含融资租赁)等主导行业共完成工业增加值1023.78亿元,增长8.31%。AA完成增加值424.72亿元,增长11.07%;BB完成工业增加值304.63亿元,增长7.55%;CC完成工业增加值277.05亿元,增长6.68%;DD完成工业增加值150.52亿元,增长9.80%。规模以上工业企业实现主营业务收入6061.16亿元,比上年增长7.40%。实现利润总额629.30亿元,比上年增长11.59%。固定资产投资完成3978.33亿元,比上年增长5.80%。其中,建设项目投资完成3500.93亿元,增长10.72%;房地产开发投资完成477.40亿元,增长8.95%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.92亿元,同比增长8.15%;第二产业投资完成3023.53亿元,同比增长10.19%;第三产业投资完成755.88亿元,增长10.85%。高新技术产业投资1186.82亿元,增长6.05%。民间投资3155.66亿元,增长7.32%。城市基础设施投资555.99亿元,增长9.13%。重点项目1299个,完成投资2426.41亿元,增长5.03%。全市实

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