第五章-MM05_总务发票校验流程最新修正版
1页最终用户操作手册-MM05流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:1.0第五章-MM05_总务发票校验流程1. 流程说明由总务采购收货完成后,收到供应商发票,总务填写付款证明凭单,经相关主管签字确认后将发票转交财务,由财务部做发票校验,系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符,如三单不相符,系统自动冻结发票付款,并进行冻结原因确认,由财务决定是否要退采购处理本流程涉及一种情形:发票校验。注意事项:1. 供应商应在发票上注名采购订单的号码。2. 输入的发票金额,应是发票的总金额,包含税额,但固定资产的税额为0。3. 总务采购在将发票交到财务之前,事先依据系统中的对帐单进行检查。2. 流程图文件名称:5cba31f0dec17f8c993659ce46b02de0.pdf文件名Page 1 of 1文件准备: ameli日期:10/19/19 11:25 上午
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