电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
换一换
首页 金锄头文库 > 资源分类 > DOC文档下载
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

大工19春《内部控制与风险管理》在线作业3满分哦

  • 资源ID:89183905       资源大小:18.50KB        全文页数:4页
  • 资源格式: DOC        下载积分:2金贝
快捷下载 游客一键下载
账号登录下载
微信登录下载
三方登录下载: 微信开放平台登录   支付宝登录   QQ登录  
二维码
微信扫一扫登录
下载资源需要2金贝
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
如填写123,账号就是123,密码也是123。
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

 
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
    
1、金锄头文库是“C2C”交易模式,即卖家上传的文档直接由买家下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益全部归上传人(卖家)所有,作为网络服务商,若您的权利被侵害请及时联系右侧客服;
2、如你看到网页展示的文档有jinchutou.com水印,是因预览和防盗链等技术需要对部份页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有jinchutou.com水印标识,下载后原文更清晰;
3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;下载前须认真查看,确认无误后再购买;
4、文档大部份都是可以预览的,金锄头文库作为内容存储提供商,无法对各卖家所售文档的真实性、完整性、准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请慎重购买;
5、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据;
6、如果您还有什么不清楚的或需要我们协助,可以点击右侧栏的客服。
下载须知 | 常见问题汇总

大工19春《内部控制与风险管理》在线作业3满分哦

大工19春内部控制与风险管理在线作业3-0001试卷总分:100 得分:100一、 单选题 (共 10 道试题,共 50 分)1.下列说法不正确的是()。A.IT治理与公司治理相融合B.IT治理与业务活动的目标不一致C.IT治理是公司治理的一部分D.IT治理与风险管理有密切关系正确答案:B2.下列不属于日常监督关注要点的是()。A.外部反映与公司内部信息的反映是否吻合B.定期与员工沟通C.内部审计活动的有效性D.对管理体系适当的部分进行评价正确答案:D3.企业内部控制评价工作的起点是()。A.明确内部控制目标B.制定内部控制评价方案C.组成评价工作组D.制定评价方法正确答案:A4.()整体内部控制水平不在行业前三位。A.金融保险业B.食品行业C.建筑业D.房地产业正确答案:B5.在独立评价阶段,各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括()。A.收集资料B.安排相关后勤工作C.收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员D.获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料正确答案:D6.内部控制缺陷报告对象不包括()。A.与该缺陷直接相关的责任单位B.公司的经营情况C.负责执行整改措施的人员D.责任单位的上级单位正确答案:B7.在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果正确答案:B8.企业内部控制评价的对象是()。A.内部控制规章制度B.内部控制有效性C.财务报告的公允性D.内部控制环境正确答案:B9.以企业组织为对象分类,政府审计控制属于()。A.内部审计B.外部控制C.内部控制D.授权控制正确答案:B10.风险评价的标准不包括()。A.损失的范围B.正常损失期望C.可能的最大损失D.最大可能损失正确答案:A二、 多选题 (共 5 道试题,共 30 分)1.内部控制评价流程包括()。A.计划B.编写评价工作计划表C.启动评价D.结果归档正确答案:ABC2.日常监督的具体方式包括()。A.获得内部控制执行的证据并对内外信息进行印证B.数据记录与实物资产的核对C.内外部审计定期提供建议D.管理层对内部控制执行的监督正确答案:ABCD3.IT治理协会认为IT治理应关注的领域有()。A.与战略统一B.传递价值C.资源管理D.风险管理正确答案:ABCD4.专项监督对应的主要文档性记录包括()。A.单独评价规范B.单独评价实施方案C.单独评价过程记录D.单独评价报告正确答案:ABCD5.内部控制的程序包括()。A.建立健全内部监督制度B.制定内部控制缺陷标准C.实施监督D.记录和报告内部控制缺陷正确答案:ABCD三、 判断题 (共 5 道试题,共 20 分)1.为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。A.错误B.正确正确答案:A2.若在评价过程中发现任何问题,评价人员可直接修改。A.错误B.正确正确答案:A3.IT流程是对信息及相关资源进行计划、处理和控制的过程。A.错误B.正确正确答案:B4.企业的内部控制和风险管理是一个静态的过程。A.错误B.正确正确答案:A5.COBIT主要面对的是企业高级管理层、企业高级IT管理人员和信息系统审计人员。A.错误B.正确正确答案:B

注意事项

本文(大工19春《内部控制与风险管理》在线作业3满分哦)为本站会员(哼****)主动上传,金锄头文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即阅读金锄头文库的“版权提示”【网址:https://www.jinchutou.com/h-59.html】,按提示上传提交保证函及证明材料,经审查核实后我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.