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防雷检测计量认证评审会发言(共5篇)

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防雷检测计量认证评审会发言(共5篇)

为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划防雷检测计量认证评审会发言(共5篇)浅谈防雷检测工作中的内审和管理评审【摘要】本文根据实验室资质认定评审准则要求,结合防雷检测工作的特性,对防雷检测工作中如何进行内部审核和管理评审做了详细的解析。【关键词】实验室资质认定评审准则;防雷检测;内部审核;管理评审内审的目的通过管理体系内部审核,以证实管理体系能持续、有效的运行。适用范围:本程序适用于管理体系内审工作。内审中检测机构各部门的职责:1、质量负责人负责组织内审工作,并在经过培训、具备相应资格、能力的人员中确定内部审核员。2、综合科负责编制年度内审计划,具体实施内审,并做好内审记录的归档、保管。3、内审员在内审组长的领导下,开展内审工作,并负责监督纠正措施、预防措施的有效实施。4、受审核部门应配合内审员开展内审,并对不符合项实施纠正措施。内审程序1、每年至少一次对全部的管理要素进行内审,质量负责人在每年一月份,确定年度内审计划,内审计划按照“内部审核计划表”的要求编制。2、内审前的准备:1)综合科按照“内部审核计划表”,编制“年度内部审核工作计划表”,确定审核依据、审核日程、审核组成员和审核要求,并通知有关部门和人员。2)内审的依据是中心颁布的质量手册、程序文件和其他相关管理体系文件等。3)质量负责人负责组织内审组,并担任内审组长。内审员由质量负责人提名,一般由质量负责人、技术负责人、各部门负责人、质监员组成,总人数为57人。必要时,可聘请外部专家参加。4)内审文件包括内部审核工作计划、内部审核检查表、不符合项报告、内部审核报告等。其中“内部审核检查表”作为现场审核的依据和现场记录表。内审的实施1、在内审的首日,由内审组长主持召集内审组成员、相关部门和人员,召开首次会议,宣布内审计划和要求,并在受审核部门有关人员的陪同下,开展内审工作。2、内审员按照内审计划和内审检查表,通过提问、听取介绍、观察、查阅文件、记录、开座谈会等方式进行现场检查,并做好记录。在审核过程中,有不符合项的,由内审员填写“内部审核不符合项报告”。3、内审结束后,召开末次会议,末次会议由内审组长主持,会议主要内容是介绍内审情况,确定不符合项,并要求受审核部门负责人签字确认不符合项,提出纠正措施,同时与受审核部门负责人商定完成时间。4、内审组根据审核情况,最迟在一周内完成“内部审核报告”,报内审组长。5、“内部审核报告”应包括如下内容:1)审核的目的、范围和依据;2)审核日期、审核组成员;3)受审核部门参加人员;4)审核概况及结论;5)不符合项以及所拟订的纠正措施;6)对计量认证现场评审整改报告单位名称:日期:XX年8月9日-计量认证现场评审整改报告1、概述:-质量技术监督局及评审组:-质量技术监督局评审组于XX年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长-、组员-、-、-质量技术监督局监督员-的指导下展开评审;一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等;二是评审组分硬件组和软件组进行评审,其中硬件组有-和-负责按检测抽项目对现场人员实操考核,以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等;软件组有-负责对整个质量体系的建立,档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核,并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天的艰苦工作,评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方,并开出8个不符合项。评审结束后,我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会,并把各个不符合项的整改任务落实到个人,经过15天我站全体人员的共同努力,把不符合项进行了彻底整改完毕。2、具体不符合项整改情况列表如下:3、综上所述,我单位对所有不符合项都进行了全面和切实的整改,整改基本到位,报请广东省质量技术监督局及评审组审批。日期4、随附所有附件文字材料附件1-1-工程质量检测委托书委托编号:-:我公司兴建的工程部位,需按有关规定进行:1、抽芯法检测混凝土质量;2、回弹法检测混凝土强度;3、检测混凝土结构中楼板厚度检测;4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度;5、外墙饰面砖粘结强度检测;6、地基轻便触探检测;7、管道工程水压检测;的检测工作,请给予安排。工程具体情况及检测委托要求:检测站安排意见:施工单位:委托单位:工程地点:委托日期:检测委托人:检测站经办人:联系电话:联系电话:计量认证评审检查内容1、人员档案,每人一档,内含简历、各种证书复印件,培训记录2、设备档案,内含说明书、验收记录、检定证书、维修维护记录、使用记录等3、人员聘用合同、任命文件,技术负责人、授权签字人具备工程师以上职称,从业3年以上4、结果质量控制计划、记录、结果5、内审计划及记录,覆盖所有要素、所有部门6、管理评审计划及记录7、检验仪器标识,设备运行期间检查记录,外携仪器需填写登记记录各使用记录8、所有认证项目的标准文本,相关文件的发放记录、借阅登记,各项管理记录、技术记录表格9、实验室安全管理制度、环保制度、废液处理、有毒有害、危险化学品的管理10、供应商评价记录、合格供应商登记11、相对独立的样品室、样品流转记录12、质量监督记录13、全同评审记录14、文件标号的含义说明、样品编号、报告编号15、客户投诉,申诉登记,征求客户意见16、采取的纠正、预防措施等17、相对独立、保密的档案室、档案柜18、扩项项目按新项目管理程序准备相关资料,包括精密度、准确度,检出限、比对实验等试验的原始记录及结果评价。19、作业指导书要全面20、报告及记录的一致性、信息量是否全面检验报告的内容是否全面、电话、传真报告的规定,检验报告修改的规定21、原始记录的内容:样品编号、检验项目、检验项目方法标准、检验环境、设备名称及型号、检验数据及计算过程、检验人及审核签字、检验时间、22、至少应包括以下计划:人员年度培训计划、仪器检定计划、仪器期间核查计划、仪器维护计划、监督计划以上仅供参考,主要应按评审报告中验收评审表逐一落实。附评审报告的验收评审表现场评审前请打印两份,供评审用。附表1:CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表如何按照评审准则做好防雷检测文件控制工作【摘要】本文从实际防雷工作出发,简明阐述了实验室资质认定评审准则中文件控制这一要素在防雷检测中具体对应了哪些方面的工作,为防雷检测在文件控制方面的规范化操作做出初步引导。【关键词】实验室资质认定评审准则;文件控制;防雷检测1、文件控制的目的、适用范围和职责本程序是对与管理体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本并便于获取。适用于管理体系文件的编制、审核、批准、发放、修改、归档和销毁等环节,包括对外来文件的控制。质量负责人负责质量手册、程序文件的现行有效,技术负责人负责技术标准的现行有效,综合科负责申诉、投诉、外审文件的控制管理,技术科负责各类技术标准、规范等技术资料的控制管理,综合科是全中心文件档案的归口管理部门,负责上级及其它管理部门文件管理和管理体系文件的登记、归档、分发、回收、销毁等管理;负责各类人员技术档案、检测仪器设备档案等文件控制管理;负责外购物品文件的控制;负责环境设施等方面的文件控制管理,负责检测报告的管理。2、文件控制的程序管理体系文件应建立唯一性标识系统,同时,还应建立识别管理体系文件当前的修订状态的标识,其标识应包括分类编号、发布日期或修订标识、页码、总页数和发布部门、各级责任人等内容。其分类、编号规则如下:管理体系文件包括质量手册、程序文件、外来文件、档案类文件、计划类文件。管理体系文件包括四个层次:第一层次:描述质量方针、质量目标和管理体系的质量手册;第二层次:描述实施管理体系、控制各要素所涉及到的各责任部门的活动,各质量活动环节的程序文件;第三层次:供检测人员使用的检测规范;第四层次:质量活动的见证材料和记录。3、管理体系文件的编号规则质量体系文件的类型:1)质量手册QM;2)程序文件PD;3)质量记录QR管理体系文件的编制、审核:质量手册、程序文件及质量记录格式由质量负责人组织编制,技术负责人审核。管理体系文件的审批:质量手册、程序文件及质量记录格式由中心主任批准。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。

注意事项

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