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银行内部审计个人年终工作总结

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银行内部审计个人年终工作总结

银行内部审计个人年终工作总结当工作进展到一定阶段或告一段落时,需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析p 研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经历教训,以便于更好的做好下一步工作。银行内部审计个人年终工作总结是WTT为大家准备的,有帮助。篇一:这一年来,我可以热衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚”、“慎重”、“律己”的态度,在指导的关心和同事们的帮助支持下,勤奋学习,努力进步自我,勤奋工作,履行好岗位职责,得到了指导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结:一、强化理论和业务学习,不断进步自身综合素质。作为不是审计专业毕业,对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因此只有不断加强学习,积累充实自己,才能更好的进入角色,做好工作。一是加强思想政治学习,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,认真学习和贯彻党和国家制定的各项道路、方针、政策,保持政治上的清醒和坚决。坚决为人民效劳的念。二是认真学习业务知识,虚心向前辈学习,一年来,在指导和同事的帮助下,我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。二、创新思维,不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后,充分利用计算机维护档案管理,使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了审计档案管理标准、审计台账管理操作程序等流程文件,进一步标准了审计档案管理和建立了审计台账,为后续审计提供了充分的根据。三、拓宽工作领域,积极参加流程银行建立。今年初,很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关指导的指导下,能迅速调整传统银行的工作形式,按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法,稽核工作得到了有效的开展,获得了良好的监视效果,杜塞破绽,患未然。在今后的内审工作中要不断改良工作方法,进步内部审计工作质量,争取更好成绩。对于目前的审计工作,我觉得我们仍然停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断开展,我想由稽查向内审的转变这是历史开展得必然,同时我们面临的挑战也会愈来愈宏大,对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线,如今又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的改变,所学习的知识不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,不断的学习,才能适应。篇二:根据中支内审工作部署,20_年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析p 评价活动。按照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反应”、“监视评审”五个方面内容对支行内控制度进展评审,将定期风险分析p 评价工作浸透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监视对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监视各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的破绽和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析p 存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行指导,催促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:(一)积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查工程二项。分别是对瑞安支行集中采购管理情况的调查、对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查。今年8月份对支行集中采购管理情况进展了调查,发现一些管理上的欠缺和不标准的操作,提出了整改意见和建议。今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进展了调查,通过现场询问、调阅局部档案资料和观察临柜操作情况,根本理解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局可以较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比拟健全的内控管理制度,业务受权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法,建立了内控督导检查方法。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,根本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,标准业务操作。今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大局部已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。(二)积极开展审计发现问题“回头看”活动在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对_年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,稳固了审计监视成效。1、指导重视,强化整改意识。布置安排对_年度以来审计发现问题和整改情况进展检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定实在可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计工程进展逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的根底上,组织人员进展了再检查。3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处分。4、严格催促,实现整改目的。针对个别未整改到位的问题,催促,制定下一步详细整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促进步、整改促进步”的目的。(三)积极参加市中支内审工程检查根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个工程检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。第 页 共 页

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