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财政预算工作回顾(多篇)

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财政预算工作回顾(多篇)

财政预算工作回顾(多篇)推荐第1篇:财政预算工作总结 2022年财政局预算工作总结 (预算股) 2022年,我财政局预算工作紧紧围绕全局的中心工作思路,深入研究财税政策,深刻领会和落实科学发展观,努力从扩大总量、提升质量、改善结构上下功夫,大力培植财源,着力深化改革,完善理财机制;坚持依法治税,强化税收征管;加强支出管理,优化支出结构;高度关注民生,促进社会和谐,实现了年度收支平衡,在力地促进了全县经济和社会各项事业的健康协调发展。 一、1-10月财政收入完成情况 全县财政收入完成83001万元,占年初预算(11亿元)的75.5,同比增长41.2。地方财政收入完成44650万元,占年初预算(5亿元)的89.3,同比增长47.3。 分部门完成情况:国税部门完成40108万元,占年初预算的53.5%,同比增长11.6%;地税部门完成33427万元,占年初预算的119.4%,同比增长99%;财政口完成9166万元,占年初预算的135.2%,同比增长56.2。 回收企业增值税退税情况:2022年应退回收企业增值税28523万元(其中应退2022年16398万元,2022年1月12125万元)。1-10月全部退库。 二、乡镇及园区财政收入完成情况 1-10月份,全县乡镇及园区完成财政收入71315万元,占预算(9亿元)的79.2,同比增长73.7。 邓埠镇完成3332万元,占预算的114.9,增长104.4; 1 锦江镇完成3624万元,占预算的137.8,增长119.4; 中童镇完成2186万元,占预算的126.4,增长85.7; 潢溪镇完成12375万元,占预算的66.9,增长33.9; 画桥镇完成2152万元,占预算的124.7,增长82.7; 马荃镇完成1092万元,占预算的113.8,增长84.5; 春涛乡完成1388万元,占预算的107.8,增长73.9; 洪湖乡完成1927万元,占预算的123.8,增长80.9; 平定乡完成942万元,占预算的84.8,增长23.1; 黄庄乡完成5253万元,占预算的185.8,增长185.8; 杨溪乡完成1481万元,占预算的77.5,增长14.7。 工业园区完成35563万元,占预算的67.7,增长79.4。 三、11月份收入预测 预计11月份单月收入4560万元,其中:国税部门完成2550万元(回收企业1560万元),地税部门完成1710万元(个人限售股0万),财政口完成300万元。 预计1-11月全县财政收入累计完成8.76亿元,占年初预算的80,同比增长18.2。 四、全年收入预计 预计全县财政收入完成11万元,占年初预算(11亿元)的100,同比增长22。地方财政收入完成5.1万元,占年初预算(5亿元)的102,同比增长8。 五、收支运行的特点 (一)财政收入稳定增长。 县财税部门克服再生资源退税政策取消,铜价下跌等不利因素,强化部门协作,创新工作方法,加强收入征管,确保全县财 2 政收入保持持续增长态势。一是强化收入序时进度。按照年初任务,财税部门逐月落实,确保以月保季,以季保年。二是深化收支两条线管理,强化非税收入征管。三是落实任务,完善机制。将收入任务落实到各乡镇,做到目标明确,责任到人。同时,完善目标激励机制,有效调动各乡镇当家理财的积极性,促进征收管理。五是多方筹措资金,支持产业集聚区及相关企业发展,努力培植财源。 (二) 各类产业稳步发展。 全县税收收入完成73535万元,同比增长39.5,税收收入占财政收入的比重为89。高于全省平均水平5个百分点。一方面来源工业企业的税收收入53798万元,占财政收入的64.8,工业经济中,除医药器械行业、化工行业与上年持平外,再生资源回收、金属加工、眼镜、微型元件、节能、雕刻、行业税收都超过2位数以上增长。另一方面物流、总部经济、个人限售股、建筑、房地产等产业税收29857万元。其中:建筑业增长54;房地产业增长39;物流业增长90;总部经济增长83;限售股完成10314万元,同比净增。 (三)民计民生强力保障。 今年以来,紧紧围绕构建“民生财政”、“和谐财政”,统筹兼顾安排支出项目。财政部门积极调度财政资金,大力调整优化支出结构,全力保障重点项目支出、民生支出得到落实,全县涉及到民生的十类(教育、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生、节能环保、农林水事务、城乡社区事务、住房保障、交通运输、粮油物资管理事务)支出完成64626万元,占全县一般预算支出的63.3%。 3 一是优先保障机关事业单位基本支出。及时拨付全县机关事业单位工资、公务员津补贴和办公经费,以维持机关事业单位日常工作的正常运转。 二是增加对教育、农业和科技的投入。发放“两免一补”资金万元,拨付免费教课书资金 万元,拨付贫困寄宿生生活费 万元,拨付春季义务教育学校公用经费 万元,投入资金 万元支持 所农村中小学校校舍维修改造工程。拨付资金 万元,支持新农村建设,促进城乡统筹发展。筹措资金 万元支持农田水利、“小农水”重点县、林业生态县等项目建设。拨付企业科技扶持资金 万元,用于支持企业科技发展。 三是认真落实各项惠农补贴。发放粮食直补和综合直补 万元,补贴农户 万余户。兑付石油价格改革补贴资金 万元,补贴各类车辆 台 。 四是扎实推进家电及汽车摩托车下乡补贴工作。补贴家电下乡产品 台(部),补贴资金 万元;审核汽车摩托车下乡产品 辆,补贴资金 万元。 五是支持农村剩余劳动力就业。安排再就业支出840万元,加大农村劳动力职业技能培训力度,不断提高剩余农村劳动力就业能力。 六是不断提高社会保障功能。城镇居民基本医疗保险工作稳步推进,全县参保 人,为 名群众解决医疗费用 万元。继续实施新型农村合作医疗,全县共有 万农民参加农村合作医疗,参保率达到 %。支出 万元,为 万人次解决医疗费,受益率达 %,补助金额 万元以上的376人。低保覆盖面不断扩大,城市低保人员 人,农村低保人员 人,共拨付城乡低保 4 资金 万元。城镇职工基本医疗保险工作不断加强,全县参保 人,拨付参保资金 万元。 七是五保供养工作得到加强。五保供养人员工作经费由每人每月600元提高到700元,集中和分散供养标准分别为每人每年1320元和2600元,1-7月份共拨付五保供养资金204万元。 八是稳步推进新型农村社会养老保险。拨付新农保待遇资金2334万元,解决了农民养老的后顾之忧。 九是住房保障力度加大。拨付资金 万元,支持廉租房建设。 十是加大平安建设投入。争取上级政法装备专款 万元。拨付资金 万元,支持县巡警大队建设。 (四)乡镇及园区经济持续发展。 1-10月,乡镇都处于积极向前的发展势态,乡镇和园区财政收入达7.1315亿元,占全县财政收入的86, 整体同比增长73.7,有力拉动了我县财政收入增长。8个乡镇增幅快于全县整体水平,其中有3个乡镇同比增幅翻番,增幅最高的黄庄乡达186;8个乡镇提前完成全年预算,完成预算进度最快的黄庄乡达165。 五、存在的主要问题 (一)财政收入增幅呈现前高后低态势。 今年以来,我县经济发展态势良好,全5个月财政收入增幅保持了100以上增长。但受到再生资源增值税退税、限售股转让政策调整等因素影响,从6月份始增幅持续回落,至10月份的41.2,收入回归常态性增长。 (二)收入结构不尽合理。 5 一是国税部门税收收入主要集中在回收企业。1-10月国税入库数征收6.8亿元,其中回收企业5.6亿元(入库5.6亿,退1.2亿),占国税收入的82。 二是地税部门税收收入9成集中在金融业(含限售股)、建筑业、交通运输业、房地产业。1-10月4行业共计征收2.99亿元,占全部地税收收入的90。 (三)财力增长与收入增长落差很大。 我县财政收入增长与财力增长不同步现象十分突出。如再生资源税收4.4亿元占全县财政收入的53,但可用财力很小,地方收入绝大部分都奖励给企业;个人限售股税收1.03亿元占财政收入的12.4,但剔除上划及奖励地方实得仅为339万元。其他招商引资企业、物流企业、总部经济兑现奖励的比例都在85以上,实际可用财力都很小。 (四)收入增长压力很大。 由于今年消化了去年回收企业未退增值税1.64亿元,加上今年10月份,省财政厅要求对再生资源企业和个人限售股转让税收进行清理整顿,同时铜价一跌再跌,我县建鑫铜业等铜产业生产经营非常困难,要完成我县全年财政收入11亿元预算任务,压力很大。 (五)财政收支矛盾十分突出。 县财政一方面财力增长有限,另一方面需要追加的支出项目日益增加,财政收支矛盾十分突出。主要表现为:民生工程配套资金缺口大。如我县今年民生工程配套项目48个,需要配套资金1.1亿元;其次是增支因素多。如津贴标准按省要求年年递增,今年如增加300元/月(7月1日)全县需要增加资金1800多万元。 六、今年后2个月工作 (一)任务分解,落实责任。 我县预计11月底完成财政收入8.76亿元,与年初预算任务相比尚有2.24亿元的差距。根据本年收入形势、结构的变化情况,现将财政收入任务分部门调整如下: 1、国税部门5.17亿元,11月底预计完成4.27元(退税后),尚有缺口9000万元。 2、地税部门2.8亿元,11月底预计完成2.48亿,尚有缺口3200万元。其次地税部门个人限售股任务2亿元,现已完成10314万元,另外还要将去年在市财政缴纳的个人限售股调回我县入库,请地税部门做好组织工作。 3、财政口1亿元,11底预计完成9700万,尚有缺口300万元。 (二)加强收入征管,确保目标完成。 我们要充分认清形势,对照任务,落实责任,切实加大收入组织工作力度,细化征管措施,挖掘增收潜力,堵塞税收流失漏洞,确保应收尽收。我局将根据各部门及乡镇财政收入完成情况,及时做好调度工作,确保11亿元财政收入顺利完成。 (三)积极调度资金,加快支出进度。 加强财政支出管理,优化财政支出结构,积极调度资金,确保各项重点支出的需要,加快支出进度,着力保障和改善民生。同进强化预算管理,确保财政收支平衡。 七、明年工作打算 2022年,全县各财政部门要认真贯彻省市财政精神,在县委、县政府正确领导下,认清形势,突出工作重点,坚持依法理财, 7 培植和壮大财源,不断优化支出结构,切实保障和改善民生,努力增收节支,保证完成全年各项财政工作任务: 2022年我县财政收入初步计划:全年财政收入安排13亿元,比2022年预计完成数11亿元增长18.18。分部门情况是:国税7.5亿元,地税5.5亿元(其中限售股2亿元,其他3.5亿元),财政口1亿元。 (一)积极组织财政收入,强化税收征管,不断壮大财政实力。 一是努力培植税源。进一步发挥财政扶持、财政贴息等杠杆作用对产业集聚区、重点纳税大户进行资金支持,促进企业做大做强。二是狠抓收入征管,坚持依法治税,严禁税收流失;三是提高收入质量,切实提高可用财力。 (二)切实加强预算管理,确保重点支出需要。 在确保“保工资、保运转、保稳定”的前提下,着力保

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