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(财务内部管控)集团内部控制制度全集

  • 资源ID:119559651       资源大小:2.30MB        全文页数:385页
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(财务内部管控)集团内部控制制度全集

精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 xx 集团内部控制制度全集集团内部控制制度全集 二零零二年一月二零零二年一月 目目 录录 第一篇第一篇 内部控制的基础内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附则 8 第二篇第二篇 供应生产销售内部控制制度供应生产销售内部控制制度 9 第一章 供应内部控制制度 10 第一节 内控概述 10 第二节 组织机构及岗位职责 13 第三节 授权体系 20 第四节 管理制度 24 物资供应计划 P2 Z1 J4 1 24 物资请购规范 P2 Z1 J4 2 29 自采业务规范 P2 Z1 J4 3 33 大宗采购管理 P2 Z1 J4 4 37 定点采购管理 P2 Z1 J4 5 42 固定资产及设备采购管理 P2 Z1 J4 6 48 劳务及服务采购 P2 Z1 J4 7 50 采购作业控制 P2 Z1 J4 8 52 供应商管理 P2 Z1 J4 9 56 合同 订单管理 P2 Z1 J4 10 59 进货价格及采购成本控制 P2 Z1 J4 11 62 物料进库规程 P2 Z1 J4 12 66 物料出库规程 P2 Z1 J4 13 69 退料规程 P2 Z1 J4 14 71 仓库账务管理 P2 Z1 J4 15 74 存货盘点管理 P2 Z1 J4 16 77 库存分析及报告 P2 Z1 J4 17 83 第二章 生产内部控制制度 87 第一节 内控概述 87 第二节 组织机构及岗位职责 89 第三节 授权体系 95 第四节 管理制度 97 生产计划管理制度 P2 Z2 J4 1 97 领料制度 P2 Z2 J4 2 101 物料使用制度 P2 Z2 J4 3 105 物料退库制度 P4 Z2 J4 4 108 物料盘点制度 P2 Z2 J4 5 111 生产环节控制制度 P2 Z2 J4 6 114 产成品入库制度 P2 Z2 J4 7 117 产成品检验制度 P2 Z2 J4 8 119 产成品出库制度 P2 Z2 J4 9 121 委托加工定价制度 P2 Z2 J4 10 124 委托加工过程管理 P2 Z2 J4 11 126 委托加工产品管理制度 P2 Z2 J4 12 132 生产成本管理制度 P2 Z2 J4 13 136 第三章 销售内部控制制度 139 第一节 内控概述 139 第二节 组织机构及岗位职责 141 第三节 业务授权 144 第四节 管理制度 145 销售定价管理制度 P2 Z3 J4 1 145 销售环节管理制度 P2 Z3 J4 2 147 第三篇第三篇 资金内部控制制度资金内部控制制度 151 第一章 内控概述 152 第二章 组织机构及岗位职责 154 第三章 业务授权 158 第四章 管理制度 160 资金使用计划制度 P3 Z4 1 160 现金管理制度 P3 Z4 2 163 银行存款管理制度 P3 Z4 3 167 备用金管理制度 P3 Z4 4 172 借款管理制度 P3 Z4 5 174 费用报销管理制度 P3 Z4 6 178 筹资管理制度 P3 Z4 7 181 结算中心管理制度 P3 Z4 8 185 第四篇第四篇 财务会计内部控制制度财务会计内部控制制度 196 第一章 会计核算内部控制制度 197 第一节 内控概述 197 第二节 组织机构与岗位职责 199 第三节 授权体系 206 第四节 管理制度 207 会计核算基础工作管理制度 P4 Z1 J4 1 207 一般会计业务管理制度 P4 Z1 J4 2 209 财务会计报告的内部控制制度 P4 Z1 J4 3 214 利润分配的内部控制制度 P4 Z1 J4 4 216 会计档案管理制度 P4 Z1 J4 5 218 会计工作交接的内部控制制度 P4 Z1 J4 6 222 财务管理内部控制制度 225 第一节 内控概述 225 第四节 管理制度 234 一 债权管理 234 应收帐款管理制度 P4 Z2 J4 1 1 234 其他应收款管理制度 P4 Z2 J4 1 2 236 二 固定资产管理 239 固定资产购置 P4 Z2 J4 2 1 239 固定资产日常管理 P4 Z2 J4 2 2 243 固定资产盘点 P4 Z2 J4 2 3 248 固定资产处置 P4 Z2 J4 2 4 251 在建工程管理 P4 Z2 J4 2 5 256 三 资产减值管理 260 坏帐准备管理 P4 Z2 J4 3 1 260 长 短期投资减值准备管理 P4 Z2 J4 3 2 264 存货跌价准备管理 P4 Z2 J4 3 3 266 固定资产及在建工程减值准备管理 P4 Z2 J4 3 4 268 四 债务管理 272 应付帐款管理 P4 Z2 J4 4 1 272 应付工资与福利费管理 P4 Z2 J4 4 2 276 五 成本费用管理 278 生产成本管理制度 P4 Z2 J4 5 1 278 管理费用管理制度 P4 Z2 J4 1 2 278 财务费用管理制度 P4 Z2 J4 1 3 280 六 财务分析管理 282 短期财务分析制度 P4 Z2 J4 6 1 282 中期财务分析制度 P4 Z2 J4 6 2 284 长期财务分析制度 P4 Z2 J4 6 3 286 第五篇第五篇 全面预算制度全面预算制度 288 第一章 概述 289 第二章 组织机构及岗位职责 293 第三章 业务授权 300 第四章 管理制度 301 预算编制 P5 Z4 1 301 预算执行与考核 P5 Z4 2 308 第六篇第六篇 内部审计制度内部审计制度 312 第一章 内控概述 313 第二章 组织机构及岗位职责 315 第三章 授权体系 317 第四章 管理制度 318 内部审计计划管理 P6 Z4 1 318 内部审计执行管理 P6 Z4 2 320 内部审计结果处理 P6 Z4 3 322 其他管理制度 P6 Z4 4 324 第七篇第七篇 投资内部控制制度投资内部控制制度 325 第一章 内控概述 326 第二章 组织机构及岗位职责 328 第三章 授权体系 330 第四章 管理制度 331 项目投资管理 P7 Z4 1 331 有价证券投资管理 P7 Z4 2 335 研究开发投资 P7 Z4 3 337 第八篇第八篇 子公司 企业 内部控制制度子公司 企业 内部控制制度 340 第一章 内控概述 341 第二章 组织机构及岗位职责 343 第三章 授权体系 345 第四章 管理制度 346 参股企业管理 P8 Z4 1 346 控股企业管理 P8 Z4 2 349 附件 附件 股份有限公司会计制度股份有限公司会计制度 352 第一篇 内部控制的基础 1 第一章第一章 总则总则 一 为了加强 股份有限公司 以下简称 公司 内部控制制度建设 强化企业 管理 健全自我约束机制 促进现代企业制度的建设和完善 保障公司经营战略目标的 实现 根据 公司法 会计法 和其他相关的法律法规 制定本制度 二 内部控制是指公司董事会 经理层及所有员工共同实施的 为了保证各项经济 活动的效率和效果 确保财务报告的可靠性 保护资产的安全 完整 防范 规避经营 风险 防止欺诈和舞弊 确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一 系列具有控制职能的业务操作程序 管理方法与控制措施的总称 三 建立健全内部控制制度 应当达到以下目标 1 建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构 形成科学的决策 执行和 监督机制 逐步实现权责明确 管理科学 2 保证国家法律 公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实 3 建立健全全面预算制度 形成覆盖公司所有部门 所有业务 所有人员的预算 控制机制 4 保证所有业务活动均按照适当的授权进行 促使公司的经营管理活动协调 有 序 高效运行 5 保证对资产的记录和接触 处理均经过适当的授权 确保资产的安全和完整并 有效发挥作用 防止毁损 浪费 盗窃并降低减值损失 6 保证所有的经济事项真实 完整地反映 使会计报告的编制符合 会计法 和 企业会计制度 等有关规定 7 防止 发现和纠正错误与舞弊 保证帐面资产与实物资产核对相符 四 制定与修改内部控制制度应遵循以下总体原则 1 合法性原则 内部控制制度必须符合国家法律法规的规定 2 全面性原则 内部控制制度应涵盖公司内部的经济业务 相关部门和相关岗位 并对业务处理过程中的关键控制点落实到决策 执行 监督 反馈等各个环节 3 协调性原则 内部控制制度要符合公司的中 长期规划和短期目标 与公司其 他管理控制制度相互协调 注重制度的整体实施效果 4 经济性原则 内部控制制度建设应当处理好成本与效益的关系 以合理的控制 成本达到最佳的控制效果 5 时效性原则 内部控制制度要随着外部经济环境的变化和经营管理的需要 不 断评价和及时更新 五 本制度所规范内部控制主要包括以下内容 2 1 供应生产销售内部控制制度 2 资金内部控制制度 3 财务会计内部控制制度 4 全面预算制度 5 内部审计制度 6 投资内部控制制度 7 子公司 企业 内部控制制度 3 第二章第二章 机构及岗位职责机构及岗位职责 一 公司根据经营管理的需要设置组织机构 在各机构配备相应的业务人员 二 公司内部机构设置 岗位设置及职能划分应符合内部控制原则和目标 三 公司新设 撤销机构 或变更机构职能 应符合国家法律 法规和公司内部 制度的规定 按照确定的授权体系审核批准 四 各机构管理人员应具备以下基本条件 1 坚持原则 廉洁奉公 2 具有较高的专业技术水平和必须的专业技术资格 3 具有该职务所需的业务能力业务经验 4 熟悉国家相关法律 法规 政策 掌握本行业业务管理的有关知识 5 有较强的组织能力 6 身体状况能够适应本职工作的要求 五 国家法律 法规 政策对机构设置和管理人员的资格 任免 回避已有规定 的 公司在设置该机构和任命管理人员时 应严格遵守相关规定 六 机构内部岗位设置或职责划分发生改变 应符合公司内部制度的规定和内部 控制的原则 按照确定的授权体系审核批准 七 机构 岗位的设置与职责划分应当坚持不相容职务相互分离和回避的原则 保证内部机构 岗位及其职责权限的合理设置和分工 提高岗位设置的效率 确保不同 机构和岗位之间权责明确相互制约 相互监督 八 董事会下设审计委员会 为公司内部控制管理的权利机构 九 公司设置审计部 隶属于审计委员会 负责包括内部控制审计在内的公司内 部审计日常工作 审计部在审计委员会授权下对内部控制的执行情况进行检查和评价 对内部控制上存在的缺陷提出改进建议 4 第三章第三章 内部控制方法内部控制方法 一 内部控制的基本方法主要包括 全面预算控制 经营风险控制 会计控制 授权批准控制 文件记录控制 财产保全控制 业务人员素质控制 内部报告控制 内 部审计 信息技术控制 二 预算控制是企业内部控制的重要组成部分 公司实行全面预算管理 由董事会 下设预算管理委员会进行管理 其常设机构预算管理办公室负责预算管理的日常事务 三 经营风险控制要求公司树立风险意识 建立有效的风险管理系统 通过风险 预警 风险识别 风险报告等措施 对公司的财务风险和经营风险进行全面防范和控制 四 组织结构控制坚持不相容职务相互分离的原则 合理设置内部机构 科学划分 职责权限 形成相互制衡机制 不相容职务主要包括 授权批准与业务经办 业务经办 与会计记录 会计记录与财产保管 业务经办与内部审计 业务经办和财产保管 授权 批准与监督检查等职务 五 授权批准控制要求公司及各部门明确规定授权批准的范围 层次 程序 责任 等相关内容 公司内部的各级管理人员必须按照授权范围行使相应职权 经办人员在授 权范围内办理经济业务 六 文件记录控制是组织规划控制和授权批准控制的手段 本制度规范了公司组

注意事项

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