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XX酒店营销方案

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XX酒店营销方案

根据目前酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”的思想;为了更好的开展销售工作,制定营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施。  第一章  目标任务    一、  客房目标任务:     万元/年。  二、    餐饮目标任务:    万元/年。  三、    起止时间:自       年  月-     年      月。  第二章  形势分析  一、  市场形势1、2001年全市酒店客房10000余间,预计今年还会增加12个酒店相继开业。  2、竞争形势会相当激烈,“僧多粥少”的现象不会有明显改善,削价竞争仍会持续。  3、今年与本店竞争团队市场的酒店有:鸿运大酒店、海外大酒店、海口宾馆、海景湾大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等。  4、与本店竞争散客市场的有:泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等。  5、预测:新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。  二、竞争优、劣势1、三星级酒店地理位置好。  2、老三星酒店知名度高、客房品种全。  3、  餐饮、会务设施全。  4、  四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。  第三章  市场定位  作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)国内标准团队。(2)境外旅游团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。 一、客源市场分为:  (1)团队 -本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等)  (2)散客 -首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。  (3)会议-政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司  二、销售季节划分   1、   旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、2、5,三个月)  2、            平季:7、8月份  3、            淡季:6、9月份  三、旅行社分类  1、按团量大小分成A、B、C三类  a类:省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。  b类:神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。  c类:其它。  *按不同分类制定不同旅行社团队价格  (1)    稳定A类客户,逐步提高A类价格。  (2)    大力发展B类、C类客户,扩大B、C类比例。  2、境外团旅行社:  (1)    香港市场:港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。  地接社:港澳国旅、海王国旅、山海国旅  (2)   马来西亚东南亚市场  地接社:天马国际  (3)    新加坡:山海国旅  (4)韩国市场-热带浪漫度假之旅 地接社:京润国旅  3、确定重点合作的旅行社:  省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等。  第四章 不同季节营销策略  在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格,月日团队、散客比例,每天营业收入,月度完成任务及各月份工作重点。  1、           旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份  2002年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、2001年11月(30 天)、12月(31天):  A、每天团队与散客预定比例:6:4,  B、房价:团队价:110元/间,散平均价:180元/间  C、月平均开房率:90%即161间/日  D、每日收入:团队:9666元,散客:10948元  E、五个月总(153天)收入:315.3942万元,月平均:63.0788万元  F、各月工作重点:  2002年1月份:  1、加强对春节市场调查,制定春节促销方案和春节团、散预订。  2、加强会务促销。      3、加强商务促销和协议签订。  4、加强婚宴促销。  2002年3月份:  1、            加强会务、商务客人促销。  2、            加强婚宴促销。  3、            “五一”黄金周-客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。 2002年4月份:  1、            加强会务、商务客人促销。  2、            加强婚宴促销。  3、            加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订。  4、            制定“母亲节”活动方案并促销;母亲节-以“献给母亲的爱”为主 题进行餐、房组合销售。 (五月第二个星期天)  2001年11月、12月份:  1、加强对春节市场调查。  2、加强会务促销。  3、加强商务促销和协议签订。  4、加强婚宴促销。  其中黄金周月份:10、2、5,三个月  各黄金周及月收入:  *2001年10月(31天):   A “十一”黄金周:全部七天  1)2、3、4、5日,团队:散客=6:4,  房价:团:160元/间,散:280元/间  开房率:95%即170间/日  每日收入:团:16320元,散:19040元  2)1、6日,团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间  开房率:90%即161间/日  每日收入:团:13524元,散:10626元  3)7日,团队:散客=7:3  房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80%即143间/日  每日收入:团:10010元,散:6864元  4)黄金周收入:20.67万元  B 当月余下24日收入:  49.4736 万元,  预定比例:团:散=6:4  房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间  开房率:90%即161间/日  每日收入:团:9666元,散:10948元  C、本月总收入:70.1436万元  D、本月工作重点:  1、            加强会议促销。  2、            加强婚宴促销。  3、            加强商务促销和协议签订。  4、            同餐饮部拟定圣诞节促销方案。圣诞节-圣诞大餐。10月上旬餐饮部、 销售部完成制作圣诞菜单、 广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案,各项工作逐步开展。  5、            春节- 客房、家宴或年夜饭- 元宵节-情人节  (1)    餐饮部10月下旬完成制作方案。  (2)    销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案,由于春节、元宵节、情人节时间相近,可贯穿起来。 A 春节黄金周:全部七天  1)2、3、4、5日,团:散=5:5  房价:团:180元/间,散:280元/间  开房率:98%即175间/日  每日收入:团:15750元,散:24500元  2)1、6日,团:散=6:4,  房价:团:150元/间,散:220元/间  开房率:92%即165间/日  每日收入:团:14850元,散:14520元  3)  7日,团:散=7:3  4)  房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间  开房率:80%即143间/日  每日收入:团:10010元,散:6864元  4)黄金周收入:23.6614万元  B 当月余下日收入:  43.2894万元(21天),  预定比例:团:散=6:4,  房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间  开房率:90%即161间/日  每日收入:团:9666元,散:10948元  C、本月总收入:66.9508万元  D、本月工作重点:  1、            加强会议促销。  2、            加强婚宴促销。  3、            加强“三八节”活动促销。  *2002年5月份(31天)  A 五一黄金周,全部七天  i>2、3、4、5日,团:散=6:4,  房价:团:150元/间,散:260元/间 开房率:90%即161间/日  每日收入:团:14490元,散:16744元  >1、6日, 团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间  开房率:90%即161间/日  每日收入:团:13524元,散:10626元  >7日,团:散=7:3  房价:团:110元/间(含双早),散:160元/间  开房率:80%即143间/日  每日收入:团:11011元,散:6864元  iv>黄金周收入:19.1111万元  B 当月余下日24天收入:49.4736 万元,  预定比例:团:散=6:4,房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间  开房率:90%即161间/日  每日收入:团:9666元,散:10948元  C、本月总收入:68.5847万元  D、本月工作重点:  1、            加强对六月份市场调查,六一儿童节-以“享受亲情、欢乐无限”为 主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制定父亲节-以 “父亲也需要关怀” 为主题进行餐、房组合销售。(六月第三个星期天)  2、            加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。  3、            加强商务促销。  2、平季:7、8月份 *A、2002年7月(31天),2001年8月(31天):  预定比例:团:散=7:3 房价:团队价:90元/间,散平均价:160元/间  开房率:85%即152间/日  每日收入:团:9576元,散:7296元  二个月总(62天)收入:104.6064万元,月平均:52.3032万元  A、          各月工作重点:7月份:  1、加强署期师生活动促销,加强商务散客促销。  2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-7月中旬餐饮部 完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。  3、中秋节-月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、

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