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仓库管理的业务流程.docx

3页
  • 卖家[上传人]:大米
  • 文档编号:442994077
  • 上传时间:2022-09-07
  • 文档格式:DOCX
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    • 仓库管理业务流程进仓管理流程1、 仓库根据已审核《采购订单》内容准备收货2、 厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数 量、采购订单号收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对 相核不符者拒收相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收 货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通 知后才能超量收货3、 仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留, 一联交对方4、 仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效将《采购单》 打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留, 第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务5、 返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误 后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审 核生效出仓管理流程1、 仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品 清单交质检部验货质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核 装箱单.在每个包装箱内放置一张装箱单。

      包装好的成品分类放到相应的仓库 存放区域2、 质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发 货3、 仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对 于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货打印《出仓单》或《转仓单》 一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留仓 库盘点流程仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人 配合以盘点表记录初盘结果.仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库 自查原因仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部 财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作.抽 盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽 盘抽盘量要求占总库存的50%发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料. 差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘.经复盘通过的《盘点单》由财务部审核, 并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和 《盘亏单》。

      仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找清楚仓库管理数据流程第岛购入汇忌厂^>1流I<—H汇威VD22-4第一展敬出流程2-5第一瓜救供流麻。

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