最新2017机关审计年终工作总结报告范文
5页1、第 1 页最新2017机关审计年终工作总结报告范文最新2017机关审计年终工作总结报告范文最新2017机关审计年终工作总结报告范文今年,我局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的悉心指导下,在县人大、县政协的高度重视和支持下,认真学习邓小平理论,积极践行 三个代表 重要思想,坚持以科学发展观总揽审计工作全局,按照 全面审计,突出重点 的工作方针,紧紧围绕全县 推动跨越发展,建设经济强县 的工作主题,全体审计人员团结拼搏、公正执法、廉洁从审,审计工作跨上了新台阶,创造了历史新纪录,为维护财经秩序,构建和谐社会,推动社会主义新农村建设,促进我县经济社会又好又快发展作出了积极贡献。全年共完成审计项目65个,比上年增加10个,占年计划的112%,开展审计调查项目15个,比上年增加8个,共查出各类违规违纪金额14481万元,处理上交财政347万元,比上年增加51万元,已入库308万元,比去年同期增加44万元,核减工程造价553万元,比上年增加382万元,向司法、纪检监察机关移送重大案件线索3起,涉案人员11人,现已依法逮捕3人,纪检监察机关受理投案自首1人,提出合理化审计建议181条,被采纳9
2、2条,向社会公告审计结果12篇,撰写审计专题、综合性报告和材料信息56篇次,其中:被国家级和地方各级报刊批示采用34篇次。第 2 页一、突出重点,业务工作上新台阶财政预决算审计有特色。今年的同级财政审计按照 揭露问题,规范治理,促进改革 的工作思路,推行了 一个中心,两头延伸 的 大财政 的审计理念, 一个中心 即以预算执行的真实性、合法性和合规性为中心; 两头延伸 即 前头 向预算编制的科学性、合理性以及财政性资金的筹集、治理方面延伸, 后头 向财政性资金的流向、用途及效益方面延伸。制定了*年度县本级预算执行审计工作方案,成立了由主管业务的副局长任组长的审计组,打破股室界限,整合审计资源,通过对财政、地税、人民银行和部门预算执行单位进行审计,共查出违规资金4133万元,处理收缴入库88万元。对查出来的问题进行了认真处理、整改,追缴了土地出让金72万元。开展了房地产开发企业税收征缴情况审计调查,揭露了房地产开发企业偷税漏税、税负不平衡等问题,分析了税收增收乏力的原因,提出了依法加大税收稽查力度和强化税收征管责任追究制度等审计建议,同时组织开展了200*和*年度全县防洪保安基金征管用情况
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